你好 借其他应收款 贷银行
老师请问借支给员工工资的会计分录还是应付职工薪酬吗
员工预支薪资20000的会计分录
通过财政直接支付方式将专业业务活动人员薪酬500000元转入个人工资户。以银行存款将经营活动人员薪酬20000元转入职工个人工资户。编财务会计和预算会计分录(事业单位费用和预算支出的核算)
12月15日,科研所计提当月人员工资,专业业务活动人员工资20000元,行政管理人员工资10000元。财务会计分录和预算会计分录怎么写
老师,员工预支工资的会计分录是怎么样的?
老师,那如果没有审计有什么影响
老师,审计是我们把需要的东西提供过去,然后要等一个礼拜是吧,审计费用计入管理费用审计费吗?如果审计不通过怎么办
老师,那审计查账的时候,不会特别查我科目的设置吧,只要我的收入和费用成本利润核算清楚就没问题吧
老师,那审计的时候是不是要提供去年一年的会计凭证和报表还有申报数据
老师,帮忙看下我们这个融资租赁相关分录怎么写
我报的是2024年的年报,利润表,上年金额填写的是2023全年的金额,本年累计金额,填写2024年全年金额,对吗老师
老师你好,️个问题请教下,就是我们有些客户有高开发票的情况,很多是业务员自己拿回扣,发票金额汇公帐后我们又会用私帐打还她个人帐上,像这种怎么处理好点?
老师 第一次报出口退税 怎么操作
卖鸡蛋,自己有个养殖场,给鸡入了保险,鸡死了,保险公司赔付了理赔款,如何入账?
老师您好,2024年第四季度资产负债表上应付职工薪酬36000元,2025年2月已支付,请问现在做2024年所得税汇算清缴填资产负债表的时候应付职工薪酬应该填写0还是36000?
发放工资的时候怎么做分录
借应付职工薪酬 贷,其他应收款。
不要贷银行存款吗
你好 是抵借款了 抵完借款还有工资就贷银行
他预支了20000然后分了10期扣,就是一个月扣他2000
我做其他人的工资社保分录的时候他的也要做进去吗,还是他自己的单独做呀
您好就是上面处理的分录。
扣回一部分贷方还有银行存款。
意思是他的工资社保要单独做吗
你好 社保和工资和员工一样做 没有差异的
老师你给我举个例子吧,还是有点不懂
你好同学: 1、计提工资、社保和公积金时: 借:各种成本费用科目一工资 一社保( 公司负担) 一公积金(公司负担) 贷:应付职工薪酬一工资 一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 2、支付员工工资: 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款, 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金( 个人负担) 应交税费一应交个人所得税 3、支付社保、公积金及个税: 借:应付职工薪酬一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金(个人负担) 应交税费一应交个人所得税 贷:银行存款