你好,地板合同?你发票开的不是这个吧
地板合同金额41000,收到发票预付50%,供应商进场安装,验收合格,再开具发票支付剩余款项。现在收到20500的专票且已付款,该怎么做账务处理?
现有一个公司,装修办公场所,找了一个公司做设计图纸,签了合同,合同款项分三笔支付,于目前已经支付两笔款项,均计入预付款,第一笔款已收回发票,现在遇到的问题是,装修地点要改,需要重新设计,所以原来这个合同作废,要怎么账务处理?
你好老师,公司安装了一批空调,现已安装完毕并验收合格达到预计可使用状态,根据合同规定,付款至70%,剩余款项三个月以后再付,对方开来的专票也是金额70%的发票,请问,这样我该如何入账啊?
付款方式:合同总金额1223000,按照如下方式支付1)合同金额的30%订金即366900于合同签订后7个工作日支付。2)合同金额的30%货款即366900于货到后14个工作日支付.在甲方支付此笔款前,乙方需提供本合同全额增值税专用发票给甲方。3)合同金额的35%为验收款,即428050,在乙方配合调试完毕,经甲方确认验收合格并环保验收(第三方检测报告为准)合格后7个工作日内支付。4)合同金额的5%为尾款,即61150,于合同规定设备完工,自设备安装完成甲方确认验收合格之日起一年后付清。 第一次预付 借:预付账款366900 贷:银行存款366900 第二次付款收到全额发票 借:在建工程366900 +366900 应付暂估款388218.35 应交税费-应交增值税(进项税额)100981.65 贷:银行存款366900 预付账款366900 应付账款489200 可以这样做?
24年末就是纯粹增值税少计提了,25年怎么调整,具体分录怎么做,该缴纳的税款当时已缴纳
24年末增值税少计提了,怎么调整,具体分录怎么做
齐红官方答疑老师职称:注册会计师2025-05-1510:35单独做一个借财务费用手续费贷,其他货币资金微信零钱,他几月份扣除你知道吗关键是他2月才提现,要求把1月微信提现手续费就做1月
小规模物流公司,老板的意思是要买两辆二手的货车,有必要让对方给我们开票吗?如果给我们开票的话,我们就要做入固定资产,每月计提做成本吗
老师出口退税是A级才可以吗
您好,第一季度资产负债表的货币资金是正确的,第一季度现金流量表表上期末现金余额少了4000多,这是会计分录写错了,还是别的什么原因呢?帮忙发一下?
二手空调怎么做折旧?
老师那老板要求当月的微信收入提现手续费要算到当月的费用,比如1月的微信收入1000,2月2号提现,提现的时候手续费是从微信零钱扣除的,不是从提现1000扣除的,如果是从提现金额扣除,就可以做,借其他货币资金999借手续费1贷主营业务收入,那从微信零钱扣除,怎么反应到当月啊,
汇算清缴时发现的问题, 账上面的数字是对的,因为有账务的调整导致报表取值没取上,汇算清缴的时候报表数据是取值正确的数据,这种情况该怎么处理呢,
请问工商年报中纳税总额和负责总额在哪里取数?
打错字了,是地磅
借:预付账款 贷:银行存款 借:固定资产等 应交税费 贷:预付账款 银行存款
还要安装验收,发票也还没开完,现在预付一半就直接入固定资产吗?
同学,我给你发了两步啊 预付的借:预付账款 贷:银行存款 安装验收借:固定资产等 应交税费 贷:预付账款 银行存款