您好 请问计提的时候分录怎么写的

增值税缴纳时发现多计提了0.13元。怎么做分录冲回?之前已把应交税费-应交增值税,结转到应交税费-未交增值税 。一般纳税人 简易征收
之前多计提了应交税费-个人所得税,现在怎么冲回?分录怎么写
多计提以前年度的所得税费用,今年想冲掉,怎么做分录,多计提是借所得税费用,贷应交税费,今年想冲掉多计提
老师好,这个分录之前计提多了,怎么写冲回的分录啊?是直接写 借:应交税费-应交增值税 -293.77 贷:营业外收入-征税收入 -293.77 这样吗?
老师好,企业所得税之前多计提了五分钱,冲回分录可以这样写吗
老师,就是老板购买两三千的年货发给员工,但是没有发票只有收据可以入账的吧
老师,新接手一家公司,这公司发票勾选进项发票时,发现1月发票有的报销单还没有过来只是提前开票了,另外还有之前年份的一些票据没有勾选抵扣,我现在如何快速操作?
公司买包包送给客户?怎么做处理?
老师,企业在电子税务局成本核算方法选择的是移动加权平均法,可以改成先进先出法吗?
公立学校账,以前学校房屋未入固定资产,现在按文件要求要拆除房屋,但必须要先录入资产卡片才能申请报废,资产卡片入账原值是288000元,但是财务账怎么入好?借:固定资产,贷:累计盈余—以前年度盈余调整?这样得吗?
老师,对方公司采购个人汇款到公户,可以开发票吗?
小规模所得税:所得税纳税申报表是不是就第1季度有
申请高新研发费占收入的比例是多少
老师,报个税是,1月份的大额医疗计入基本医疗保险费里面吗
老师好 食堂伙食费 一个季度按多少金额做 划算 年销售额在3000多万 食堂又没有发票 送货单 可以直接入账吗 后期会不会纳税调增
是当年的,我想知道调整分录怎么写呢?因为已经支付了,难道我要借个应付职工薪酬,再贷个应付职工薪酬吗?
我知道 我的意思是 您说计提多了 请问您计提的时候分录怎么写的 可以写下吗 我再对应给您写
借:税金及附加,贷:应交税费。
个人所得税不应该这样计提啊 应该包含在工资里面计提 发放的时候从工资里面扣除
那应该怎么写呢?这是上任会计留下的
如果已经这样写了 现在这样调整 借:税金及附加 借方红字 贷:应交税费 贷方红字