你这里收取安装费金额,作为安装和赠送天然气的总收入处理, 低价出售作为收入处理,实际成本结转成本处理,
供应商己开50000发票己认证,现在折价47500支付货款,另外2500要怎么入账,
老师,公司从基本户转钱到一般户,怎么写分录
你好老师请问卖固定资产不管卖赔还是赚都要交增值税吗?
老师,我们8月从抖音提现了6万,8月木有开发票,9月一起开的发票,我现在做8月9月的账务,8月的收入我是做到预收账款还是哪个科目合适
2025年7月一店员上一休一的工作制,工资是2500元,7月只出勤9天,该发多少工资合适?7月有31天,能不能按16天算日工资呢?2500/16=156.25元
工资分录,借,应付职工薪酬,贷,库存现金,还要月未计提吗?
建筑企业和个体户签的材料采购合同需要缴纳印花税吗
老师你好,公司为小过敏纳税人,2024年12月开具销售发票16,000元。(当月销售的时候也没有结转成本,因为就是我们领导自己去维修,以为赚的就是维修费用)当时应该有涉及到库存出库,但是库存发票没来也不知道,以为这16,000光是维修费。实际上还有4000多的出库变压器是成本。我问现在实际上库存有两个变压器,但已经都实际销售出去,其实就是维修都用了。这种情况怎么办?现在没有销售收入,这个月销售收入才1000多元 2025年2月份库存变压器的发票才来
工资会计分录是借,应付职工薪酬,贷库存现金,做不做计提呢,没买社保?
老师,这次企业所得税新增加要填报的应付职工薪酬数据填写,帮我理一下。 像我们9月15号发的是8月份的工资,1月份发的是上一年度的12月份的工资。这次第一行次是要填写2024年12月到2025年8月份的应付职工薪酬一级科目-贷方本年累计数么?还是填写2025年1到9月份的应付职工薪酬一级科目贷方累计数?
按收取金额作为计税依据处理
您说的安装和赠送的天然气总收入,因为收取的是全是安装费,怎么确定天然气的收入?
根据各自公允价值分摊处理,同学
请问老师,比如对客户承诺未达成,给予的补偿应该怎么入账呢
给予客户的补偿? 还是客户给公司?
公司给客户的补偿
考虑冲减收入处理,如果是公司给客户
老师我们实际上与收入匹配的业务已经发生了,也能冲减收入吗?不能算作费用吗
这个给客户也不可能给你提供发票,也是没办法作为费用的,你只能考虑重建你的收入。
老师那冲减收入,相应的税费怎么处理呢
你冲减收入的话,如果说你之前开的发票,你要开红字呀,你这个相关的税也是要减少的。
老师赠送的天然气和灶具是视同销售吗?
需要的,视同销售处理