同学你好 借应收票据 贷主营业务收入 贷销项 2.借银行 借管理费用 贷应收票据

商业承兑汇票背书转让给其他公司贴现,怎么账务处理
老师,第一是,应收客户分录,第二是收到客户承兑汇票,第三是又把此收到承兑汇票背书转让给贴现公司了,,这3笔各分录是什么?详细点!
①收到客户承兑汇票,②背书转让给贴现公司,老师没有业务往来,只是贴现公司,怎么做分录
老师,①收到客户承兑汇票5W,②将这5W汇票转给B公司贴现的没有业务往来贴现5W,这两笔怎么做分录?
老师,收到客户承兑汇票30万,然后背书给了其他贴现公司,然后贴现公司扣了3450元,手续费,贴现公司再转入公司对公账户296550元。这样子怎么做会计分录?
@朴老师,@董老师我们收到之前支付给供应商的材料款共200万,这部分之前已经收到发票并抵扣了进项,因为质量问题,打官司,法院判决他们支付我们这个质量赔偿款,请问这部分应该如何账务处理以及增值税和所得税怎么处理?
老师社区拨的经费可以入收入吗
老师,工程公司税率是多少的?
老师 我需要开一张发票 怎么选择税收编码 是安装地下室出入库道闸费用
老师包装水果的网套和一起出售放在哪个科目里
老师,继续教育去哪学习
老师,资产负债表中其他应付款是负数,应该把这个负数怎么调整成正数
我们是房地产开发公司,在建初期,公司也是新公司,税局没有核印花税,已经发生过合同付款,需要主动去问专管员核吗?
老师第一笔分录的月末结转怎么做?是不是附加税需要单独在做一笔分录吗?麻烦您告我一下,谢谢
如果法人刚毕业,今年只领了2万工资,其他也没有计提,可以按每月5000*11-2万全部发在11月吗不用扣个税,之前也没计提
老师,收到客户承兑汇票2W,又转支付供应商W,分录是什么?这两者要在应收应付明细表中录入什么?
支付供应商几万呢
转汇票也是2W,
借应收票据 贷主营业务收入 贷销项 借库存商品 贷银行存款
要在应收应付表核销2W?
对的 核销的就是两万