您好 借:营业外支出 贷:银行存款
无法取得发票的,账面预付账款,想把他冲平,如何处理?
多年的预付账款无法取得发票,要怎么做账处理
其他应收款法人挂账金额较大,且无法取得发票去抵扣,如何处理呢?
长期挂账的预付账款,确认无法取得发票或者无法再收回,该如何调平,怎么做分录
无法取得发票的预付账款如何做账务处理
报关单上第一计量单位和单价单位不一致会影响退税吗?
老师。如果一个企业有好几个固定资产,怎么知道每个固定资产的折旧金额,都放在一起了的假设?
工资计提和实际申报工资不一致可以吗?
个人可以带外部账吗?
老师,借:银行存款2100 贷:其他业务收入 2100 借其他业务成本 2150 贷 投房 2150 借:公允价值变动损益 100 贷:其他业务成本 100,借其他综合收益200 贷其他业务成本200,我这一笔业务有多少利润
老师,明天一早能报税吗
可以重新开 冲红吗
有零售有批发 零售收钱 要打到公户吗 还是咋整 现金收了是不也得必须存到公户 过一下账
产权在A的土地,卖给B,B使用,未付全款,未办理产权过户,房产税和城镇土地使用税该谁付?
归属普通股的净资产和资产总额中间有个什么嘛归属普通股的净资产就是权益部分???麻烦老师给确定下
这个属于收到货物了,之前财务一直未做库存
借:库存商品 贷:预付账款
我想做借:库存商品 贷:应付账款,然后后面付入库单和合同
好的,谢谢老师
不客气哈 欢迎有疑问继续提问