同学你好 旧车做固定资产清理就行了
我们公司新购进一辆车,车款是498800,购置税44141.59上牌3000,保费7614.35,内饰花费20000,旧车置换抵了1000块钱,这个旧车是已经计提完折旧的了,该怎么做账呢啊
老师:您 好!公司去年分期付款购进一台小轿车,当时对方未开票给我们 ,我们 当时以合同入了账,账上的金额是价款+运费,现在我们收到对方开给我们的发票,除了车子本身价格外,还有车购税和保险费,请问我现在这个车购税和保险费,怎么做账呢,前期我们已经计提折旧了
老师你好,公司去年5月处置了一辆车,购入价值98000元,没有抵扣进项税,折旧计提完98000元,4S店把旧车置换了4000元,购置了一辆新车20万元,4000元打到了公司账面上。我现在应该怎么做处置固定资产的账呢?具体账务处理分录,这4000元应该交多少税
老师,我们账上以前从其他公司购买两台二手货车,当时入固定资产20万元,挂账未付钱,现在已经折旧完,今年重新谈这两辆车的价格,按16万来签合同,我们公司又卖了一辆已经折旧完的挖机给对方公司,抵五万元,所以我们给了对方公司16万-5万=11万,这个账该怎么做,不涉及税款发票的
老师,我们账上2015年从其他公司购买两台二手自卸车,当时入固定资产20.45万元,挂账未付钱,残值率3%,2020年已经折旧完,累计折旧198365元,今年重新谈这两辆车的价格,按16万来签合同,我们公司又卖了一辆已经折旧完的挖机给对方公司,抵5万元,所以我们给了对方公司16万-5万=11万,不涉及税款发票的,内账,麻烦老师说一下这个凭证该怎么做 你好,也就是你按照16万来买 借应付账款贷固定资产4万 固定资产清理 累计折旧 贷固定资产, 借应付账款5万, 贷固定资产清理应交税费, 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支, 借应付账款11万,贷银行存款
老师,公司的员工有一部分工资从法人的卡给他支付了,但是是有申报个税的。这个有没有问题
这是24年会计实务的真题,这个是分期付息,到期还本的为怎么是用其他债权投资下的应计利息,不应该是用应收利息吗?没看懂
公司租车,对方企业处于自查阶段开不了发票,有什么好的方法能把这笔账平掉
请问,公司借个人款,要付利息吗?个人要交税吗?谢谢
数电普票 购货方信息填不全,应该不影响这个发票的使用吧
老师,请问我公司是国有企业签订土地租赁合同与个人签订,收到的款是另外一个人名字,个人是不开发票确定的是无票收入,请问老师长期这样会带来什么风险?
老师,之前账在代账公司,做的一塌糊涂,去年个税系统有16人申报每月不超5000,没有产生个税,不涉及社保公积金,申报数与实际发放数没有一个相符的,另还有银行发放了18个人的工资,这18人都没在个税系统里,老师现在怎么办,自己查出来的,税务还没预警
我公司一般纳税人,总价1200万购买了a公司小规模纳税人的土地,对方的增值税发票给我们开多少税点的专票,
请问老师,医药行业注册资本在多少合适,现在新公司不是都要实缴嘛 ,医药制造业实缴多一些好还是少一些好
车学堂的密码忘记了,手机号码也换了
老师您能帮忙写下上面的总体分录吗,旧车原价是59000,谢谢您了
旧车 将要处置的固定资产转入清理分录为 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 处置的收入 借:应收 贷:固定资产清理 贷销项 清理净损益 如果是净收益 借:固定资产清理 贷:营业外收入 然后 借固定资产 借进项 贷应收
老师,我们出售置换的小车当初购入时是59000,折旧也计提了59000,那处置的时候固定资产清理如何记账啊?
处置的时候卖了多少钱呢
买新车的时候直接抵了1000元
同学你好 固定资产清理的分录我上面给你写了 借:应收10000 贷:固定资产清理10000 贷销项 清理净损益 如果是净收益 借:固定资产清理10000 贷:营业外收入10000