你好,三个都是可以用工资表。

#提问#找汪老师,老师,当月发上月的工资,这样计提、补计提、冲销计提工资用什么当附件?
老师,计提当月工资的账务需要什么附件不?
老师当月计提本月工资,下个月发放,请问当月计提工资,凭证后面的附件是啥
老师对于上月工资少计提,当月补计提,计入当月产品成本的分录不太懂 少计提补借生产成本,贷应付职工薪酬 发放借应付职工薪酬 当月计提工资结转人工,借生产成本,贷应付职工薪酬(当月数) 成品入库,借库存商品,贷生产成本(当月计提工资+上月补计提数)???? 分录这样对?
老师10月份社保,只交补之前1-9月金额,10月份当月的社保不缴纳吗?
老师您好,我们一直是从公账提备用金出来给员工发提成,每月提得挺多的,我们目前成本票太少,我想着以后公账给员工发提成这样是不是更好些?
25年给6个员工申报了全年一次性奖金,还差一个没申报,这个月可以申报吗
老师,做受益人备案是用个人登录 还是法人登录
老师我的进账是3个点,,我往外开13的票,实际算法是加多少个点啊,应该按不含税价还是含税价计算呢?
那老师 工商年报要明年才做 今年那个不是股东转钱进来备注投资款也可以是吗 明年做工商年报的时候填上去就可以了是吗
老师,开给个人的发票可以报销吗?
从厂家采购陈皮回来销售,开发票的话按什么类目开?普通发票税点多少呢
老师,预缴企业所得税重分类需要在账面做调整吗?我看审计做了分录,借:其他流动 贷:所得税费用
老师好,今天开发票的名称是链条在51发票查询的税率是13,我们是小规模3个点的税能用这个名称吗?
当月的工资是下月发,工资表还没有出来
可不可以不用工资表,自己做张表部门和计提工资数,不用涉及到每个人
那你们根据什么来计提
实际你们计提也是不准确的?
就按照上月发的数来计提,然后下月在补计提和冲销,我就是不知道附件用什么?麻烦老师给指点
用上个月的工资表 时间修改下
2月份计提附件用1月份的工资表,那等到3月份发2月份工资时对于少提或者多提的数用什么附件
你好,用二月份儿真正的工资表。
不用附个说明吗?真正的工资表和凭证上少提多提的数也不是一个数啊
你好不需要其他的说明,你做了那个调整的分录就能看出来。