同学你好,进出口企业,开票是普票,一般是免税或0税率的;

我们是一般纳税人的广告公司,比如一年1000万的收入。如果有的公司需要开专票,我们现在是一般纳税人,而像一些事业单位不需要专票抵扣,我们开的普票,现在领导想重新注册一个公司开票,所以我们再注册个小规模公司可以么?怎么个税务筹划比较好?
老师,请问一下,生产型出口企业报关单价如何设置比较合理一点,,避免进项发票不够然后附加加税交的多,按照bom单原材料金额可以吗。还是需要适量加点加工费?因为这个出口是出到自己的海外仓库,不是直接对接客户,价格可改动。请老师指点一下,谢谢
销售建筑材料,因客户有较强意愿用13个点的增值税专用发票,想注册个个人独资企业,认定为一般纳税人资格,进货价格80万,售价100万,需要交多少税?怎么计算?
生产进出口一般纳税人企业,客户要求对价格比较敏感,想要低税点的普票,怎么做税务筹划比较好?
老师您好,我们是生产加工企业的一般纳税人,销售产品给客户,关于开票加税点的事情,我们开出去是13个点的发票,如果给客户的价格是不含税的价格,那么对方让开发票的话我是不是要让他们加税点的啊,至于加几个点才能保证公司不亏?
请问,生产企业申报完出口退税,税务局也审批完,汇总表有免抵额后,账务处理为:借:应交税费-出口抵减内销应纳税额 贷:应交税费-出口退税,然后还需要怎么处理,年末结转税金这俩科目账户冲平,那从哪能体现免抵税额抵减了内销的进项税呢,增值税主表上需要做在哪吗,报表里又怎么能看出来呢
老师,应收账款余额在贷方怎么清理,多年一直挂在上面
老师,像这样的专票金额开错了,做调整分录,调过来,那对方抵税,也抵错了咋办?
老师,这是小规模纳税人第二季度所得税的申报表,框红的营业收入本年累计指的是25年1-6月的数字?
老板开进来不少票让入账,找别人开的也有,都拿来公司报了,需要附付款截图吗,有必要吗
老师,现在小规模纳税人的增值税税收政策是怎样的?小规模纳税人按多少个点来交增值税?
老师,小规模纳税人销售商品,采购的分录怎么做?主要是增值税这一块我不知道怎么弄
老师,我公司是小规模纳税人,我公司25年的账是代理记账公司做的,做的比较乱,我不打算用代理记账做的账,我打算自己从头做,但是在12月底前出不来数据,所以现在我把收入弄对,保证增值税是对的,其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费,我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去,这样的话,我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的,但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样,这样没关系吧?
怎么区分纯劳务分包 和工程服务
一人有限公司是自然人独资公司吗
这个是内销客户
同学你好,如果配合客户开低税率的票,建议你们公司找一家小规模纳税人的公司,用这家公司去签合同,以及开发票,这样就可以开普票给到客户那边,
那我公司这边的收入要怎么操作呢?
同学你好,如果是新成立的一家公司,就和你现在的这家公司没有关系了,那就另一家的收入了,开票,收款,都是另一家的事情了,