同学你好 给你开融资租赁的发票了吗,
融资租入的固定资产,含税214万。首付53.5万,收到融资开具融资租赁首付款发票53.5万,后面每个月都支付租金6.6875万,然后每个月开具6.6875万发票。老师我想请问一下这个分录要怎么做呀?老师 , 是不是借:固定资产 借:应交税费 贷:银行存款 长期应付款
老师您好,如我公司按揭贷款一车40万元的车,首付10万,以后月供18000,20个月就是360000,但发票开的是40万,固定资产入账怎么处理呢
老师,就是我们有个资产属于融资租赁吧,销售方A给我们开的发票40万,支付首付款16万,收到发票入账借:固定资产40万,贷:应付A公司40万,付首付的时候借:应付A16万 贷:银行存款16万,剩下的款就给融资方了,这个帐怎么处理
融资租入机器设备三套,各200万,100万,110万,22年9月分别给三家公司ABC付款10%,借预付款-ABC,10%,贷银行存款, 剩下的90%融资租赁D公司,于22年12月开始给D公司付款,第一次打款保证金40万,借其他应收款-保证金,40,贷银行存款, 以后每月租金+机器本金共付18万,金额固定,每月租金开发票,发票数额均不一样,3000-5000不等,18万-租金=机器本金钱, 三款机器分别D公司已于23年5月份开了全额发票,入了固定资产,借固定资产,应交进项税,贷预付款-ABC,10%,预付款-D,90% 这些会计分录应该怎么做,才对?
老师,我们2024年和A公司签订一个100万策划服务费合同,预付款40万,尾款60万;但是走的钱都相当于上级拨款给我们,我们支付(上级给我们拨款没有发票) 2024年先给我们开了40万发票,我做账: 借管理费用,贷银行存款40万 2025年1月收到60万发票,我做账 借管理费用60,贷应付账款60,借应付账款50,贷一般会错开50 2025年,6月收到上级拨款10万(无票),我支付给A公司1 万 现在老板说,策划费相当于代付的,我们公司账上就不走成本了,因为成本太多了,走成往来,这样可以不 6月做账:收到上级拨款:借银行存款10,贷其他应付款10 支付A公司:借其他应付款10,贷银行存款10 之前付的怎么调一下呢
老师您好,请问下老板的亲戚在办公室,我把凭证锁在柜子里,她气死说我不该锁,老师到底该不该锁?
老师,我们公司出口当时汇率按当月出口第一工作日汇率。后面因为没有装上船过了差不多一个月,报关行没有改直接还是用了以前的报关。那这个汇率怎么搞?当时申报的时候就发现推送过来的和我们折算人民币不一样。不知道怎么搞的。现在开票按哪个汇率?
老师好,请问发生一笔1970元材料款,当时发票13%找不到,当白条入帐,借:原材料1970元 贷:银行存款1970元 现发票找到了,并要勾选抵扣,如何帐务处理?
例题2.4,为什么估计售价要减去销售税费于成本熟低计提跌价准备,而不是不减税费,这是什么逻辑。
例题2.3 我想问,最后存货跌价准备计提300后,此科目余额为800
小规模个体工商户专票不含税2305.94000普票不含税32582.63,怎么申报
看好我的体温,第三小条,产成品发生的运输费3万元,为什么计入存货成本?我的问题是,商品已经生产完成,应记入管理费用运输费用,为何要计入存货成本中
受益所有人信息备案,是不是所有公司都需要办理?
老师麻烦你帮我看一下,一生公司的业务通过真祥公司做,真祥公司开票销项398346.63,税额51785.07,价税合计450131.7; 进销348812.98,税额45345.67.价税合计394158.65;附加税1023.31,增值税6439.4 其他不计, 请问最后真 祥公司的利润是多少?然后剩下利润真公司需要转多少钱给一生公司。算不来这种,麻烦了老师
老师,临时工的工资怎么报?是按正常的工资薪金,还是劳务报酬?还是有其他申报方法呢?工资薪金就要交社保,劳务报酬又要交个税,怎么报好呢?
开了一个机动车销售发票
那你这个不是融资租赁了
是这样的,比如说A是销售方,B融资公司,C是我们公司,一个人以承租人的身份跟B融资公司签了协议,A销售方把发票开给了C我们单位,那现在怎么处理这个账务呢
你没有融资租赁的发票这不是融资租赁 你得有融资租赁发票才是的
你的意思是只能按正常的固定资产做是吧
对的 只按照正常的来做
可是老师这个帐怎么平呢,A公司开过来40万的发票,公司付了一个首付款,剩下的由另外那个个人融资付了,账务上我怎么处理呢
你们做 借固定资产 贷其他应付款