你好!对的,冲减之前支付的分录就好了。

我公司收一笔笔18年12月的评估费退款,款已退回到银行账户,发票给对方已经退回。以前会计做的会计分录是:借:管理费用-评估费 贷方是:银行存款。请问我怎么做现在的分录
老师你好,请问我们公对公付款的,开通boss招聘的验证费,对方未给我们开发票,现在做退款处理,我的会计分录是不是要写:boss直聘严重费退回,借银行存款 贷管理费用-办公费
你好老师,公司的项目收不了款,请律师代理追回,我们公司支付法院的诉讼费,2月支付时,做的分录是借管理费用,贷银行存款,现在3月收到法院退回的一半诉讼费,现在我的分录怎么做呢?
老师请问我公司的银行回单上有一笔付出去的款 摘要写着技术服务费 应该怎么写分录啊 是借应付账款**公司贷银行存款 还是 借管理费用 贷银行存款丫 ,我们只是付款给对方 还没收到对方的发票
老师,我们之前付给专利申请代理公司一笔申请费,代理公司开了普票,现在有退款,要怎么处理,现在做凭证只有我们银行收的退款的回单,还需要对方开红字发票么?
我冲掉393539.83
借:管理费用-招待费393539.83借:进项税51169.17贷法人
借:管理费用-招待费393539.83借:进项税51169.17贷法人
你好老师我请教你一个问题,有一笔业务招待费借393539.83进项税51160.17贷法人,进项抵扣了,但是费用太高我冲393539.83可以冲吗
装修出租的房子,装修款跟发票没齐全,但是装修状态到2025年8月已经达到可使用状态。装修费没齐全且没竣工单可以从2025年9月开始摊销装修费吗?可以按照合同金额去摊销吗?比如合同金额一共500万,目前只收到300万发票,还剩200万未收到发票且未付款。可以按照500万的基数去摊销吗?
老师,我们是上个月才下来的营业执照小规模的,想升成一般纳税人,是直接在电子税务局就可以嘛
选项D应该是属于*工资薪金*所得呀,为啥是属于经营所得? 这车(所有权)是岀租车经营单位的呀
老师我月末应该怎么结转增值税呀,我们是采购商品后再批发卖出去,当月不会所有的都卖出去呀,我采购和配送的时候都做应交税费的销和进了。
物流行业,客服先预付面单款。现在清账我们要退客户钱。是直接退钱后算用的该开多少发票给客户开票;还是找按预付金额开票,让后退多少钱再开红票红冲更合适。是个体户
老师您好,请问按照工序法核算成本是分步法吗?
好的,谢谢
你好!不用客气的了。