同学你好 对的 计入招待费就行了
老师,给客户送个价值2999元的手机,是不是记入到“业务招待费”里?
老师,您好,送客户的化妆品记入业务招待费还是广告宣传费呀
老师您好,为了招待客户,请个人买菜做饭招待客户,支付给个人的入业务招待费还是劳务费?
老师,公司外购的手机有两种,价值5000和10000的,手机,赠送给购买我们的主营产品达到一定量的客户,这个手机做招待费可以吗?税务上需要注意啥?
老师您好,公司送客户手机6千元。这个是放业务招待费吧??还是能放其他业务成本中呢?谢谢老师!
老师,你好!企业销售自己使用过的固定资产,按售价报了增值税,但是做账的时候走了固定资产清理科目,报企业所得税的时候收入就只有溢价部分了,申报的时候就跳出对话框,说两者不一致,需不需要继续申报。走固定资产清理科目没问题的对吧?申报也没有问题的对吧?
现在企业所得税的应付职工薪酬那一块的填报的,贷方发生额是取应付职工薪酬这个科目的累计发生数,而借方发生额是取工资薪金的借方数吗
老师,我们是自己购买原材料,然后生产为成品销售,原材料仓是租的,那原材料仓的房租费是计入制造费用还是管理费用啊
十月个税申报期在10月27号吗
买的虚拟币用于主播刷礼物这种,对方开具信息服务费发票,这种是按照购销合同缴纳印花税还是技术合同缴纳印花税
老师 申报增值税时,未开票含税总额是350750元,根据这个金额,销售额350750/1.09=321788.99,销项税28961.01;但是按照每个项目未开票入账金额(保留2位小数)合计销售额:321789,填上这个数后,销项税自动蹦出28961.01元,这样的话合计金额也不是350750元,我应该怎么填才对
老师您好,我公司为小规模也是小型微利企业,现在有150万利润,企业所得税是。怎么算的,下面个算法正确 1.150万x0.1=15万 2.100万x0.05+50万x0.1=10万
物业公司做活动购买鸡蛋会计分录怎么做
老师你好,我们公司实收资本10万,未分配利润25万,按10万元转让给乙方,这个价格税务局能认可吗?要交多少税?
营改增前的业务 企业销售房产,全额开具了发票,按部分金额确认收入,违反了什么规定