同学你好!实际中 主要按开票/购入发票 合计数 申报印花税的 账簿增加 不涉及实收资本/资本公积增加 不交的 实收资本/资本公积增加 要交的 万分之五 减半征收
老师,请问交印花税一般都是怎么交的,是按合同交,还是按照收入的比例交的?现在还要申报营业账簿的印花税吗?
老师您好,我们是新办企业,12月股东实际进账是19万,注册资本是1500万,那印花税要交吗,按照哪个交,其他还有什么要交印花税的吗。然后这个是我到电子税务局申报的印花税表格,分别报多少
老师好,印花税怎么交呢,按每个月开票交,每月申报可以吗 2现在账簿还要交印花税吗?交多钱 3.实收资本交多少印花税 4.什么业务需要交印花税 谢谢
老师我截图的资金账簿 需要交印花税 咋算的税 税率是多少 每个月都需要申报 还是吗
老师,一间公司的印花税是怎么交的?比如实收资本50万,一直开业就有,没增没减,每年要交印花税吗?几月份交?
老师,如果别人代开发票过来我们单位,给他们申报不愿意预交个人所得税怎么办?
老师,银行自己给开通了个理财功能,划扣了一块钱,备注购买理财产品,这怎么做账哈,做费用可以吗?还是短期投资,目前还不知道这个钱会不会退,金额小,就1元钱。
老师,固定资产23年的时候账务错误,一次性扣除全部费用了,请问23年汇算清缴固定资产是不是要做调减,往后每年再进行调增?总感觉哪里不对
你好老师,向供应商付款扣取的手续费分录怎么写?
老师,我们是一般纳税人,开的发票红冲了,红冲的进项税的科目是什么,例如:销售金额260100,销售时:借:银行存款260100,贷:主营业务收入238623.85,应交税费-应交增值税-销项税:21476.15。红冲的分录怎么写
老师,我们是一般纳税人,开的发票红冲了,红冲的进项税的科目是什么,例如:销售金额260100,销售时:借:银行存款260100,贷:主营业务收入238623.85,应交税费-应交增值税-销项税:21476.15。红冲的分录怎么写
老师,收到与资产有关的政府补助,这里还分未来的或以前的么。
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税额是多少,库存商品金额是多少,分录怎么做
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票票面金额98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税,借:库存商品的金额是98700还是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才开展业务,当年实际产生税金45万,12月税金在23年1月缴纳,23年填报工商年报时缴纳税金错误的填了22年1-12月实际缴纳的税金,23年的报告里填写的税金是当年度产生的税金,所以22年12月税金就漏填了,实际就是22年少统计了一个月税款,少了12万多,填报了32万的税额,25年发现了就在信用系统里做了修正,系统没有任何提示直接修改了提交了,会让企业变成异常吗
老师,那就是统计应收账款借方数字+应付账款贷方数字,来算印花税吗?万分之三税率交吗,有优惠政策吗
印花税 小规模的话 一律减半征收哦