您好 预提的100 实际发生的是60 多计提了40 汇算清缴的时候纳税调增40 然后对应的要做账务处理
老师,问一下,20年的时候我们预提了很多费用支出,然后最近入账我发现,有些项目预提金额少了,有些项目金额预提多了,那么我是不是要一笔一笔理出来,看到底是多提了还是少提了,多提了要纳税调增,然后21年费用其实我减少了,预提100,实际上60,那么21年我就是-40元了,21年费用还要处理吗?
老师请问一下 我上年12月份的本年累计金额利润总额是998613.21 然后我上年有预提费用4087558.28元 现在我把这笔预提费用冲了以后需要交多少的企业所得税?税率按5%计算 需要计算过程谢谢
老师,请问下, 我们公司有大额存款, 存了半年多有个项目需要用款,提款的时候带出来一大笔利息, 后来就每月先计提利息了,但是现在发现到年底不提款使用就不会有利息收入, 请问已经计提的利息怎么操作比较好?
申报主表第16栏填不了数据
老师,工商年报纳税总额包括文化事业建设税吗?
老师你好,请问留底的进项税额用来抵欠之前欠的增值税,会计分录应该怎么做
老师你好,请问留底的进项税额用来抵欠之前欠的增值税,会计分录应该怎么做
留存收益,其他综合收益,这二者分别包括什么?用于什么情况?中级实务方向
老师你好,就是留底的进项税额用来抵欠了之前的增值税,我的会计分录应该怎么做
工商年报的纳税总额包含文化建设税吗?
老师,我们公司是LED公司,我们找外边做的照明模拟的费用计入什么科目,600元
老师,高速公路纸质专用发票可以抵扣进项吗?
您好,我们有一笔24年的收入,当时客户没要求开发票,现在又要我们开发票给他们,但是那比收入我们申报了无票收入了,现在还可以开发票吗?还是说开了发票后面报税冲抵?
账务处理怎么做呀,是做在21年吗
是的 是在21年做分录调整
老师,分录咋做啊
您预提的时候分录怎么写的
借管理费用 贷预提费用
借:以前年度损益调整 借方红字 贷:预提费用 贷方红字 借:以前年度损益调整 贷:利润分配-未分配利润
老师,那这样就全部调整在了2020年是吧,不会影响21年费用
是的 这个影响20年的损益 不影响21年
好的,感谢老师
不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快