你好,如果是一般纳税人,购进的海水产品(即食海参熟制品)对外销售,是按13%的税率

老师您好,那个海关进口的食品关税是13%,那我们卖出去的零售是开13%的税率还是1%税率还是1%?
您好我们购进的海水产品(即食海参熟制品)我们现在销售出去是13个点还是9个点的税率
你好,我是批发零售商贸公司,一般纳税人,13个点的税率,我们有张进项9点的进项税率,我们只能开13的税率出去吗?还是9的税率也是可以开的
老师您好,我想问下我是商贸企业,从商贸企业购进蔬菜水果,对方开给我们的是0税率,我们销售开出去是9个点的,我可以把0税率的换算成9个点抵扣销项税额吗。
财税字(1995 )52号文件里,对农产品范围分类里的”冷冻、盐渍水产品”,界定税率是9%,熟制的水产品不属于文件本货物的征税范围。 1. 请问进口购入的某种野生水产品,在报关单上注明“经水煮,盐渍,冷冻”,是否适用于上述税务文件归类的9%税率? 2. 如果进口的上述这类水产品在海关的增值税进项税缴款书上是按13%的税率, 请问这类水产品在国内销售或者出口销售的话,销项税应该按13%还是按9%?
工作中遇到案例:一家B保安公司中标A企业的一项安保项目每月保安服务费15万元,后B公司微托C保安公司派人员提供现场服务,保安服务费13万元,采用差额征税。C公司开票13万保安服务费给B公司时的人工工资为12万元,差额纳税。 请教:B公司开票给A公司15万保安服务费发票时也采用差额征税的方式,用13万元支付给第C公司后的余额作为销售额计税,是否可以?开票用保安服务费还是劳务派遣费为好呢?
有熟悉进口业务的老师吗?进口货物的价值是按报关当天的汇率中间价还是按进口增值税税票上注明的汇率来算?
增值税留底有680多万,如何慢慢消化
疑问:航空代理企业为什么提供境内机票代理时,可以直接以签收单作为扣除凭证,难道我不能要求航司给我开发票或者行程单作为扣除凭证吗?同样,为什么我提供境外机票代理服务时,只能以发票或者行程单作为扣除凭证,难道我不能以账单作为扣除凭证吗?
老师,老板2824年注册一家投资公司,注册资金100万,有两个自然人股东,目前还没有什么业务,但从法人那里借款到公司,然后又投资出去,分别投给四家公司,这样现在需要做股权转让,这样的情况容易转吗?之前听说有库存的有其他应付款的,就算亏损很大也不容易转,被各种卡!
购买幼儿园,厨具一批,50项,共计14万如何入账?如有超过2000元冰箱,蒸饭柜,搅拌机等,也有菜刀,餐盒盘子等价值300元,?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
老师,因为企业所得税收入确认时点跟增值税的收入确认时点不一样,导致产生了50多万的差异,税审让我自己补了一个50多万收入的账,导致应收账款虚增了50多万,我能不能用以前年度损益调整这个科目来平应收账款的账
我们是一般纳税人,但是我在税控盘里开票的时候,搜出来的海水产品税率是9个点,我是可以把税率改成13个点吗?
你好,是的,可以修改成13%的税率