就是建了这个基地之后,相当于这个资产的所有权,你也是拥有的对吧,如果说是这种的话,你这个就放到在建工程后面,转到这个固定资产。收到投资款的话,你这个只是投资这个建设项目对吧,这个放在长期应付款。

如果股东转钱20万到公司,分录做了实收资本20万,要不要开票,到税局去开印花税什么的?还是直接凭证里面做了就可以了
老师,我在2024年9月做了股权分红,也交了个税。帐上没分录。到现在2025年我想做分录,就已经交了那个分红税的,现在2025年要做,那我怎么做好啊?
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给房主对公转房租是2025年7月份,开房租发票的合同里可以写从2025年1月1日到2025年12月31日吗?这样开一整年好开
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老师 10月的主营业务收入写成主营业务成本,现在怎么改回?用以前年度损益调整科目?分录怎么写,摘要怎么写
是,合同签的20年。收到投资款是建设这个项目的,后期建成有利润了 是要给投资者分红的
那如果说你要给他分红的话,你就是收到的话,放到你的实收资本处理后面分红,按照正常的利润分配处理。
可是我公司本身有实收资本了,现在只是对外招商去建那个户外基地,有点搞不懂
你的意思就是说他只是投资这个项目,不是投资你公司吗?那这个样子,你这个项目就单独建账呀,单独建章收到的这个投资就是放到你的实收资本。
对,他们只投资这个项目,我们公司也投,但是老总不想单独建账,
这样有没有什么好方法做账
这个项目有另外一方投资,况且给他分红,你必须要单独建账啊,你不单独进账,怎么可以单独核算出这个项目地利润。
好,到时候再跟老总说一下,如果同意单独建账的话,我们公司的投资款、公司做账用什么科目了?
对的对的,如果说单独建账就用正常的企业科目就可以了。
你如果说单独建账的话,公司这边就不用再处理了,你直接编制合并报表就可以了。
我是新手,还不会做合并报表,哭~
就是将两个部分的报表数据相加就可以了,如果是涉及到一些往来抵消就可以。
额。。。不是很懂,刚做这行,之前没接触过这个,现在学也来不及了啊
你后面合并的时候,遇到问题,再来具体问就可以了。
这样我们公司对基地的投资款,基地是用实收资本吗?那做公司这边的账应该用什么科目呢
公司这边就不用做账了,同学你两边做,你不重复了吗?
就是说只要基地那边做实收资本就可以吗?到时候实收资本也是合并的对吗?那我现在不懂做,就不合并的话可不可以呢?
就是说你,到时候你把两个账的数据相加就可以。
好吧,到时候不懂再问吧,谢谢
对的,因为现在你都没有做到这一步,你这个样子问就不好给你回答,就你确实就说到了某一个程度,不会再具体的问题来问。