您好,从工资扣除,借应付职工薪酬,贷其他应收款

每个月扣除员工的伙食费,电费,我记录其他应收款-电费、伙食费,那么这笔科目应该怎么结平呢?
每个月扣除员工的伙食费,电费,我记录其他应收款-电费、伙食费,那么这笔科目应该怎么结平呢?
老师,我公司是给员工包吃的,工资里面包括发放500元伙食补贴,然后发工资是借应付职工薪酬,贷其他应收款-代收代扣-伙食费,买菜买米来报销的时候就是借其他应收款-代收代扣-伙食费,贷银行存款,就导致其他应收款-代收代扣-伙食费贷方金额越积越多,这个会有什么风险吗
老师 我们是幼儿园的,老师的伙食费我们是从工资里面扣的每人100元,那我现在结转这个老师的伙食应该怎么入账呢
老师,我这个季度企业所得税下来赚5万元,按5万元预交所得税吗?之前年底亏损的能弥补不用交税吗?
老师!小规模纳税人汽车维修发票应怎样开,税率多少
老师,请问,个体工商户,只有投资者一个人,新注册,在电脑端的自然人扣缴端,需要在“代扣代缴”模块进行人员信息采集吗,具体需要注意哪些选项,在“任职受雇类型”里选择“其他”,“其他情况说明”选“申报其他所得”对吗?没有雇佣员工,只有投资者一个人
老师,个人往来能发函吗?
老师好,我在填写第四季度所得税表,请问一下实际支付给职工的工资是按照什么来填写
季报中现金流量表金额是填本季的还是全年累计到本季的
学校把以前未入账的房屋今年年底增加了实收资本,如果触发了印花税资金账簿税,会不会让缴纳差额万分之二点五的税率?
老师,你好!请问你在企业所税应付职工薪酬填表中,已计入成本费用的金额填写,比如个税申报和发放都是是10万,其中有4万的成本需要计入26年的成本,那么25年已计入成本费用的金额和实际支付的是填10万,还是6万呢?
建筑业,咨询费可以开3个点吗
有的发票没有对公支付 法人付了 那个转账截图也要做账么
我知道,但是其他应收款,这边款不是一直挂着吗?要怎么平呢?
您好,给您的分录有贷其他应收款,相当于冲回