您好 是一人分339元加到工资里面 合并在个税系统里面会同工资薪资申报个税 借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬-福利费 贷:银行存款

举个简单的例子请帮分析一下哪有问题。1、例如:单位2018年12月是2名员工,从2019年1月开始3名员工,当月工资次月发放。假设:其他应收款-社会保险-个人部分 2018年12月缴费2元,2019年1月工资还2元(贷方)从2019年开始缴3元(借方),所以产生了这个1元的差额。到19年2月缴费3元,还上月的3元,从2月到6月当月是平的,1元的差额依然存在。2、到19年7月,每人各提额0.1元共0.3元,即当月缴费3.3元(借方),这个月发上月的工资还3元(贷方),即又产生0.3元的余额。加上之前的1元,共1.3元的余额,又是不平的。我就是按这个思路做分录的,这个思路有问题吗?这个数是一直挂账的吗?怎么调平?
老师,咨询几个设计个税的案例1,发月饼33900元不含税30000元,100名员工怎么分到员工头上,是一人分300元还是339元加到工资里面吗,2合并在个税系统里面会同工资薪资申报个税?3那么一般人分录怎么写?
老师请问我在2021年1️份收到了2020年的年终奖金1000元和1月份工资4000元,请问我3月报2月份个人所得税系统时申报的工资是1月份的,请问这个年终奖我可以直接合并到1⃣️月工资里申报收入总额为5000元申报个税吗?还有一些同事年终奖金3000元,1月工资5000元这个可以分开申报个税吗?就是要交个税的我就分开年终奖和工资各大自单独申报?不用交个税的就直接合并到工资里申报?
老师企业发放给员工的各种名义的礼金,包括什么开门红包、元宵礼金、端午礼金等等,像是这种礼金是需要合并到工资薪金去申报个税的,但是我不明白是合并到哪个月的工资薪金。比如我2月份春节上班,就假设2月8号上班,2月8号发放开门红包,每人300元,然后我2月份税期是要申报1月份所得的个税的,假设我1月份收到的工资是5300元,那么我这个开门红包是合并到哪里?
老师您好,有员工现在开始休产假了。公司按员工原本的工资每个月正常发放,最后申请下来的生育津贴就在企业了。生育津贴合计就3万元,而员工每个月工资1万元,按高的工资发了。那么这个员工产假发的这个工资需要报个税吗?怎么申报呢?另外会计分录怎么写。后面到的3万元怎么冲呢?这个员工产假期间社保和公积金个人部分是怎么处理?谢谢老师
朴老师,电商公司现在还需要分内外帐吗?外账按照结算来算,内帐按照发货来算? 简便来做的话,内账外账都按结算来做行吗?
朴老师,电商公司现在还需要分内外帐吗?外账按照结算来算,内帐按照发货来算?
老师,独立核算的分公司,符合小微企业标准,企业所得税是按照多少来算
简易计税3%税率时申报了未开票收入,现在公司变成了一般纳税人,客户要开票,开了13%税率的票。我现在在申报增值税时,3%税率未开票负数填列,提交申报时总提示比:23列应纳税额减征额比对不过,请问怎么解决
怎样保证计提的企业所得税和申报表中一致
你好,个独企业利润40万左右,有些成本还未取得的情况下,可以在汇算之前取得后扣税吗?
老师,最后一个分录如果是贷方营业外支出的话,报表项目就会出现负数,不应该是营业外收入?
老师您好,如果25年2月工资发1月工资老板公户发了3个人,但是1月工资只申报了2个人,后面每个月工资都少申报了那个人现在申报25年12月工资的时候才发现,现在要怎么处理
老师,原始数据是代账的发我的 我用这些数据重新输入现在的精斗云云会计,是那边给的原始数据在明细账里凭空多出来了,就明细账里有这个数据 账本、总账资产负债表都没有这些数据,是什么原因呀?
老师您好,我想问下就是领导让我做财务年终决算报告,这个报告里需要把24年的数据和25年的做对比吗,还是就写25年就行
老师,如果是没发月饼,弄得抽奖活动发现金,抽到员工发钱,有的人有有的人没有,是不是抽到的人员要交个税,还有餐费要算在每个人头上吗?
就是相当于团建的餐费吧
是抽到的人员要交个税 餐费不需要算在每个人头上
餐费直接放到管理费用是吗?企业所得税汇算能税前扣除吗?
餐费直接放到管理费用 企业所得税汇算能税前在工资总额的14%限额内扣除