上述分录处理完全正确,是这样的处理
1、待认证进项税额: 借:应交税费应交增值税(进项税额) 贷:应交税费-待认证进项税额 2、 待抵扣进项税额: 借:应交税费应交增值税(进项税额) 贷:应交税费-待抵扣进项税额 这两笔分录对吗?现在不是做账的时候拿到会计手里的才认证、抵扣,不在手里的不确定的不认证抵扣吗?为什么还有 待 认证和抵扣这一说?
你好老师,以前的进项税,每月没认证,计入应交增税费,待认证进项税了,现在想认证,是转到进项税里吗?这个分录对吗? 借:应交税费-应交增值税-进项税 贷:应交税费-待认证进项税
你好 借 应交税费 应交增值税 进项税额 贷 应交税费 应交增值税 待认证进项税额 这个分录里待认证进项税额增加还是减少?借方增加还是减少?
借:库存1515459.36 应交税费-待认证进项税197009.72,预付账款1712469.08. 次月 待认证转进项,借应交税费-应交增值税-进项税197009.7,贷:应交税费-待认证进项税197009.7. 老师这2笔分录对吗
老师,之前做的是借 应交税费-待认证进项 现在抵扣了,借 应交税费 应交增值税进项 贷待认证进项是吗?
请问办公室长期借支报销1000元是怎么操作?第一次报借支款购买的维修材料附件报销单上就是勾选借支那一项,然后后面还是附购买维修材料单位的发票,那么这种情况下嗯,冲借支款,但还因为他们需要长期进行借支1000元怎么操作?
个体工商户,怎么给老板做账?有没有什么流程,装修类
老师 为啥通行费发票不能在电子税务局打印 能抵扣吗
种子入冷库领取包装袋计入哪个科目?
您好,老师,我想咨询下,光伏板安装服务费,税收编码是哪一个呢?
海尔售后,个体工商户开具的发票有售后维修和货物运输,纳税申报时应该怎么填写,这个表对吗
B酒店与A酒业公司签订了代销酒的合同,B酒店按销售清单与A公司结算,A公司开发票给B酒店是按他们的销售价开给我们的,但是我们卖给客户的价格在A公司的销售价上加价销售的,加价的这部分我们是按手续费来确认收入还是销售货物?
老师,可以问工资计算的问题么?甲员工的工作时间是 1 号白班,2 号夜班,3 号 4 号休息,按照这个方式倒班。固定工资 3500,无任何补助,他的日工资是多少,怎么计算?
建筑工地项目,代发农民工工资,需要申报个税吗?怎么规避税务风险
B酒店与A酒业公司签订了代销酒的合同,B酒店按销售清单与A公司结算,A公司开发票给B酒店是按他们的销售价开给我们的,但是我们卖给客户的价格在A公司的销售价上加价销售的,加价的这部分我们是按手续费来确认收入还是销售货物?
你好老师,我们房地产公司,现在预售阶段,没交房,每月都有预收款,需要预交增值税,认证进项后,是不是可以抵减预交增值税?
我们房地产公司,现在预售阶段,没交房,每月都有预收款,需要预交增值税,不能抵减预交增值税
那现在认证与不认证,有什么区别呢?
现在不需要认证进项税。因为不抵扣进项税。
什么时候认证合适,确认销项嘛?
确认销项时,肯定认证合适些。
好的,谢谢
祝学习进步,工作顺利