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你好老师,以前的进项税,每月没认证,计入应交增税费,待认证进项税了,现在想认证,是转到进项税里吗?这个分录对吗? 借:应交税费-应交增值税-进项税 贷:应交税费-待认证进项税

2021-02-28 09:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-02-28 09:45

上述分录处理完全正确,是这样的处理

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快账用户1667 追问 2021-02-28 09:50

你好老师,我们房地产公司,现在预售阶段,没交房,每月都有预收款,需要预交增值税,认证进项后,是不是可以抵减预交增值税?

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齐红老师 解答 2021-02-28 09:53

我们房地产公司,现在预售阶段,没交房,每月都有预收款,需要预交增值税,不能抵减预交增值税

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快账用户1667 追问 2021-02-28 09:55

那现在认证与不认证,有什么区别呢?

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齐红老师 解答 2021-02-28 09:58

现在不需要认证进项税。因为不抵扣进项税。

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快账用户1667 追问 2021-02-28 09:59

什么时候认证合适,确认销项嘛?

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齐红老师 解答 2021-02-28 10:00

确认销项时,肯定认证合适些。

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快账用户1667 追问 2021-02-28 10:00

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2021-02-28 10:02

祝学习进步,工作顺利

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上述分录处理完全正确,是这样的处理
2021-02-28
你好。对的,没有问题的,学员
2022-01-10
你好,月末未认证的进项税额,发票入账的时候,直接这样 就是了  借:库存商品或原材料  ,应交税费—应交增值税(待认证进项税额),  贷:应付账款等科目
2023-05-11
对的,是的,是这么做的。
2023-04-11
你好,待认证减少,进项增加。
2021-10-19
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