你好 是要求由您公司代缴。要缴纳税款为增值税6%,增值税附加0.72%,所得税10%
老师您好,想问一下公司对境外支付设备维护费,对方在中国没有代缴机构,是必须由我们公司来做代缴吗?如果是,都需要代缴哪些税,又如何计算呢?
老师您好, 我们公司是工业企业,但是有时候合同会包括安装。 我们自己是没有安装工人,一般都是有业务再招几个短期安装工,安装完后就付钱结束雇佣关系。 安装工人因税太高不愿意去税局代开发票给我们。 如果按劳务报酬代扣代缴个税,个税又很高。 这种情况可以按照工资薪金所得代扣代缴个税,这样又设涉及社保了… 还是有其他方式呢 顺便问一下,如果税局代开劳务发票,需要交哪些税,税率多少。请老师指教一下,谢谢!
某公司购进了境外一个专利技术,成交价格100万。但合同要求进口环节需要缴纳所有的税金均由该公司承担。到税务局开具支付境外资金证明时,窗口需要代扣代缴预提所得税等。在预缴所得税时,有一个计算公式,即:含所有税(不含增值税)的所得额=净支付额÷(1﹣预提所得税率﹣增值税及附加税率)。如果你是税务局工作人员,请对该公式做出解释。 想问一下,到税务局开具支付另外资金证明时,为什么需要代扣代缴预提所得税?有相关的依据吗?为什么计算所有税的所得额时不含增值税?代扣代缴是需要企业自己缴纳吗?为什么这个公式这么写?请详细解释一下这个公式为什么这么设置?
老师想问一下,这个境外公司提供服务,收费是100万,由境内购买方代扣代缴6万的税金,这个好像在实际过程中没有发生吧?如果是发生的话,是得怎么弄才能交上去?是因为有开票记录吗?,显示的是境外公司,申报的时候会自动划扣吗?要是收费100万,税金6万,照这么讲的话,购买方实际支付给境外公司是94万对不,谢谢
老师,您好,我们劳务公司接到一个劳务清包的活,活在国外,这个月对方要求我们开具了一张形式发票,对方由国内的公司将款打入劳务公司对公户,对于劳务公司来说,需要开具正规的发票吗?发票是开具免税的还是3%的?疑惑点,境外的纯劳务,款如果是境内的公司打过来,增值税这一块应该如何计算,需要在税务局备案吗?而且这个活是从去年11月份开始干的,这大半年时间,对方是已发放农民工工资的形式支付劳务费的,公司实际没有收到钱,从这个月开始,对方每个月要求开具形式发票,给劳务公司打款,报税要如何处理
老师好!~施救拖车合作事项,修理厂占60%,我公司占40%,假如收到一笔200施救费,我公司小规模纳税人,该怎么做分录。哪个是对的呢 一、1. 确认收入时 借:银行存款 200 贷:主营业务收入 198.02 应交税费 - 应交增值税 1.98 2. 分配收益时 借:主营业务收入 120 贷:其他应付款 - 修理厂 120 3. 支付修理厂款项时 借:其他应付款 - 修理厂 120 贷:银行存款 120 二、借:银行存款 200 贷:主营业务收入 79.21 应交税费 - 应交增值税 0.79 其他应付款 - 修理厂 120
我们公司租用别人的无形资产入什么科目
为啥有的小规模既要交企业所得税,又要交个人所得税
老师,25年7月份注册的个体工商户,25年三季度开普通发票不含税销售收入146732.87如何填写增值税及附加税申报表
你好,老师,我们这里过了个劳务公司过来,公司是成了很多年了,但是税务刚登记,那边说公司没有任何账目,这对嘛?没有税务登记也应该有账吧?
涉外申报没收到汇要申报吗?
我司是做工程的,我想知道我公司名下有三个小项目,A,B,C,其中C项目亏损30000,但是B和A项目盈利共计25000,那这样的话项目的利润是分开交税呢还是三个项目合计算利润的
小规模纳税人的企业,填写季度的增值税主表,应征不含税销售额是1877326.74,本期应纳税额56319.80,本期应纳税额减征额37546.54,本期应纳增值税是18773.26。申报季度所得税时,申报A表上有个其他收益,需要把37546.54填到其他收益里吗
现在公司的税务账是我在做,但是有很多历史遗留问题,可以做他的财务负责人吗?
老师我们是一般纳税人公司,没有给员工买社保,让这次申报需要填记入成本还有,实际发放工资金额,这个要怎么填,公司都没有給员工交社保会预警吗
增值税附加是增值税的百分之0.72?
是6%增值税率的12%。所以 12%*6%=0.72%
好的,那如果我们不给对方代缴会如何吗?我咨询好像说5万美金以下金额银行可以直接付款?
从法律讲代扣代缴是您的义务,如果没有这样做,会有相应的处罚
明白了,那我们可以先付款后代缴吗,有时间期限吗?
这个没有规定,但您付款要扣除税,而且如果扣错了,以后的事不好处理。
如果费用我们已经给对方全额支付过去了,那现在做代缴是得让对方把代缴的税款回退回来再由我们给做代缴吗
当然了,否则怎么平账呢。
好的,我明白了,谢谢您
不客气。祝你学习顺利。