你好,因为你借方计入费用了。

老师,酒店2018年 3月重新装修了下,5月完工开业,因为是内帐,有支付的装修费就直接做待摊费用了,沒付的都沒上帐,本来要开业那月就进行摊销,可后来发现以后每月都有好多装修期间装修费付款,可我沒预提过接下去我该怎么办,因为老板一直没提供总的费用清单。
老师,我们单位是非盈利组织,由于我们性质的原因,我们一年只有6月和8月两个月有收入,其余月份都是费用支出,我这季度申报收入比较高,我想先估算预提了没有收入只有费用的那10个月的费用借成本,贷预提费,等到以后费用实际发生时我再按实际发生费用冲掉预提的费用,因为之前预提费用得有有4万多没冲完,这样的话,连贯起来分录怎么走,
老师 就是我每个月都会提一笔装修款 借方:预提装修费 贷方:现金 以后发生装修费用就走预提费用 借方:费用 贷方:预提费用 按道理来说 走预提费用就不用走现金了 但为什么在月报表的时候会体现这笔装修费用 不是走预提费用走出去了嘛?
老师,我们公司6月份产生一笔50万的运费,但当时各种原因没有计提这次费用,现在8月我预提了这笔50万借:管理费用-运费贷:其他应付款-预提运费,从9月是对方“个人”每月给我开9.9万发票,收到票时我应该怎么账务处理?可以借:其他应付款-预提运费9.9万贷:银行存款9.9万,这么操作对吗?
我们公司6月份产生一笔50万的运费,但当时各种原因没有计提这次费用,现在8月我预提了这笔50万借:管理费用-运费贷:其他应付款-预提运费,从9月是对方“个人”每月给我开9.9万发票,收到票时我应该怎么账务处理?可以借:其他应付款-预提运费9.9万贷:银行存款9.9万,发票要分6次开回来,这么操作对吗?
1、企业所得税汇算清缴职工福利费扣除标准为实发工资*14% 对吗 2、工资薪金指的是"应付职工薪酬—工资"科目当年发生额 对吗
老师 我现在在一家大酒店做收入会计 要进行营业日报表的稽核 就是根据前台当天早上交来的前天的纸质单据和酒店收银系统里面的营业日报表进行核对 找出问题并改正 请问具体怎样发现稽核营业日报表呢 具体方法和步骤是什么呢
物业企业如果选择差额征税,即便收取的9%税率的专票或普票,也要按3%计算应交增值税 不按发票上的税额对吗 比如取得的专票价税合计金额8000 那么计算抵扣的增值税额为8000/(1+3%)*3% 对吗
物业企业如果选择差额征税,即便收取的9%税率的专票或普票,也要按3%计算应交增值税 不按发票上的税额对吗 比如取得的专票价税合计金额8000 那么计算抵扣的增值税额为8000/(1+3%)*3% 对吗
酒店(一般纳税人)会计从批发零售商那里取得增值税普通免税的发票 能抵扣进项税额吗
请问香肠发票项目怎么开
你好,老师,非盈利社会团体账务处理在中级的哪个部分有详细讲解?
请问老师,我们公司是做刹车片的,料工费分配到入库产品中,选择哪一种分配方式比较合理?
半成品和在产品有什么区别?
我们有个项目挂靠别的单位 我们给他们开了一部分发票 剩余一部分发票另外一个分包方开 剩余的分包方还给我们开一点 这样弄可以吗
那这笔装修费用本来就是要发生的呀
你好,对呀,那体现就对了。
想不明白的是这装修费用笔钱已经走预提费用走出去了 就没有现金的支出了 如果再体现出来会影响利润了 老师 是不是这样做是错的
你好,没有错,预提费用不是费用,还有现在预提费用已经取消了。
好的 谢谢老师 那怎么样走出这笔装修费用 不用体现在月报表 又不影响利润表呢
你好,这个属于费用,就会影响利润表的。
即使走预提费用 还是会影响利润表吗?
你好,预提费用不影响,转费用后就影响了。
我意思是即使这笔装修费用走预提费用之后还是会影响利润 对吧 预提费用是会减少 但是以后预提费用转费用的时候也会影响利润?
你好,是的,是这样的。