你好,之前的蓝字发票有给到对方入账吗?
老师,错误的发票,对方本来就没要。我下月冲红不需要给对方冲红的发票吧?
老师,跨月已认证的专用发票红冲,那错误的发票需要给对方吗?我们是购买方
请问,邹老师,本月红冲上月的专票,错误的发票和红冲的发票,还需要给对方单位送吗?
老师,上月开的专票,本月冲红不用给对方冲红的发票吧
#提问#老师对方给我们的发票,把税号开错了,跨月了我需要他们红冲重开,以前的错误发票还需要退给对方吗
老师,请问现金流量表里的支付职工薪酬包括单位支付的社保和公积金吗?
您好老师,想问一下开租赁费发票,没有房产证可以开吗
老师,个体户是申报经营所得和个人所得,小规模和一般纳税人是申报个税和企业所得税,是这个意思吗
食堂的采购设备折旧计入什么科目
(治疗收入-成本)*45%为治疗绩效,单位核算标准。但如果没有收入,仅存在成本,这个成本应如何扣减?
我是个体工商户,收到 一条短信,写的是:年报申报已截止,您已逾期将列入异常并罚款。这个是什么年报呢?
老师好,商贸公司要开发票,明细太多有什么办法吗?
不是本单位的人,来单位进行审查,办事。住宿费可以从本单位报销吗
小规模开普票超30万按1个点交增值税,另外减免的2个点要计入营业外收入-税费减免吗?
老师,房产税之前从价计征,税务系统自动生成之前的申报表。今年是否改从租计征?那我直接在系统从新釆集税源更新从租计征提交就可以了吗?
之前的蓝字发票没有给对方
你好,之前的蓝字发票没有给对方,那红冲发票也不需要给到对方的
老师,错误发票和红冲发票分别怎么入账呢?
你好 错误发票 借:应收账款等科目 ,贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额) 借:主营业务成本 , 贷:库存商品 红冲发票 借:主营业务收入 ,应交税费—应交增值税(销项税额), 贷:应收账款等科目 借:库存商品 ,贷:主营业务成本
红字发票信息表与发票一起入账吗?
你好,是的,红字发票信息表与发票一起作为分录的附件