有还款的收据就可以啦。
我在一家建材公司工作,老板有五六家门店,主要经营木门、吊顶、地板等。 我刚来不久,年底出年报表,利润表有80万的利润,老板说不对,今年生意不好,不赔就不错了,不可能有80万的利润,我作为会计,遭到老板的一度怀疑。 站在老板的角度,他就主要比较关心存货、现金、应收款等数据,而利润表他也不明白是怎么回事,我给他解释他也还是糊里糊涂。 我们用的管家婆财务软件,是业务和财务结合的版本,首先三个月内库管就换了三个人,每次盘库的账实差异有些大,这是内部管理问题。再有就是,我发现很多存货竟然没有进货价,我都不知道当初是咋录进去的,我认为这可能也是影响利润表的一个原因。 现在老板想和我谈谈怎么管理,让我出份财务流程,各位老师有没有好的办法,就是个进销存,现在是客户交了定金,店长就负责进货,然后销售。 字有点多,受累了。
老师你好,我们跟我们公司总部借款当时打了借条,等后期归还了是不是应该找他们拿回原件。现在就是总部财务不还原件,只给开还款的收据,但是收据原件还是在总部保管,这样可以吗?本事业部没有任何证明款已归还的证据,万一后期总部说没有还钱就很麻烦。老师有没有哪条法律有相关规定啊
老师 ,前两天专管员要过去一趟:原因是公司收入少成本多,我们成立半年,2020年9月开始,是分公司,公司做民宿,就是三个公司的业务,我们税务账只有一家就是咨询服务,就是公司收毛坯房装修,然后运营出租出去,我们税务账这块儿就是每单业务只收1000元服务费,这些款前期都是直接到总部一家装修公司,我们本地还没有装修公司,所以走公户转账的也只是到总部装修公司公户,我们税务账只是挂服务费收入和往来,转账的也只是个别客户 大多数客户都是刷POS到总部私卡,合同装修也签的总部,所以我们当地税务账只挂收入是一万六,只有16单,人员工资社保5人,房租办公费一共有13万,专管员找我就是费用大,了解业务,说装修这块儿要报验要给当地留税,不然要稽核,总部总监让我和专管员说的是会返给我们当地,总部只是代收,让当地去交,我想了想感觉总监应该是应付专管员,因为装修公司业务员工资人事关系在总部,费用走那边,他转回来我还不是要交所得税,不过人工材料总部没走账,总部年前让注销分公司,注册子公司,在上星期我已经把子公司注册好了,准备税务报到,现在出了这事,我要不要子公司报到前先跟分公司专管员打声招呼,说我们有子公司,要注销
老师,我们是一家小型制造业公司,买的原来入库,我们这总是账实不符,主要有以下几点情况:1,开票明细和实际到的东西不一样,比如买的4×0.75电线,开票可能开的是4×0.5的电线。2,赊销货期特别长,有可能七八个月,比如我们买的A原材料,当月买进,当月就出了,但是我们买A的时候,没付款,对方也没开票,有可能是等买的货多了,半年后在开票付款了,这导致我财务无法入账,出库。3,加工厂做的加工件,加工厂只开加工费,我的加工件没有办法入账,加工件也没办法出库。4,买的成套的件,小件有可能有30个小品种,但是发票可能只开的是A部件一套,这样我账上入的A部件,库房入的30个小件。我应该怎么做比较合理呢?
老师,合作伙伴有项目挂在我们公司做,客户付款到我们公司后,我们支付合作伙伴佣金(业务提成)。具体操作是,合作伙伴给我们公司开发票,我们公司对公转账给他们。 现在我们公司有位副总说,项目没有结束客户付款到我们公司,不可以支付对应的业务提成(以前的操作是回多少款,就按约定好的比例支付业务提成),要等到项目全款收完后才可以支付提成。如果合作伙伴急等钱用就让对方写借条,作为借款支付给个人。 现在有两个疑问:1、有的合作伙伴在提供借条的同时,也提供了发票+对应的名义合同,这些发票+合同怎么处理?2、如果合作伙伴只提供借条,我们先挂其他应收账款,待到合同款全部收清后,再清掉借款,让对方开票。这种情况下是不是必须先让合作伙伴将前期借款转回(这账面做借款收回),然后再依据发票付款?
老师,来的货是28克,进项发票也是,公司卖出去是30克算,这个发票我该怎么开
采购是企业日常经营不可或缺的环节,采购设备货物资可能涉及的税有,a增值税 b印花税 c消费税 d车辆购置税
老师,半路接的账,输入期初数,是不是要2025年1月到现在的科目余额表,
工商年报中的单位缴费基数,怎么填?
下列有关现金折扣表述中正确的有a2/10表示买方在10天内付款可按照售价给予2%的折扣,b1/20表示买方在20天内付款可按照售价给予1%的折扣,c n/30表示买方在30天内付款可按照售价给予百分之比不确定的折扣,d n/30表示买方在30天内付款,则不给予折扣
各部门采购的固定资产必须填写请购单,由固定资产管理员确认签字对还是错
无形资产在未完成阶段加计扣除100%,那形成无形资产后又可以加计扣除200%吗
下列使用公允价值计量的有,a交易性金融资产b其他权益工具投资c公允价值计量的投资性,d存货
老师你好我2月份有笔预收账款做重复了,这个月我该怎么调整分录做回来
请问 项目包工头预缴个税到个人名下,现在对方会计要求我直接转劳务款给这个人,没有发票,对方会计说可以预缴个税,现在是个人经营所得税的完税凭证,可以作为付劳务款的,支出凭证吗? 意思就是公司付劳务款给个人,个人不去税务局代开发票,直接在税务局预缴个税开了经营所得的完税凭证,这种情况可以吗? 是什么意思呀 请清楚这个事情的老师回答我一下 谢谢