您好,有暂估,红字冲回暂估分录,按发票金额重新做账。没暂估,按发票金额作账。若涉及以前年度损益,用以前年度损益调整科目

跨年发票 请问老师到底怎么处理做账啊?好头痛,假如去年暂估了,或者没有暂估,今年汇算前,汇算后,该怎么做账汇算呀,一团乱,谢谢
老师 今年年底暂估的成本票 明年汇算清缴之前来票 该怎么做账处理 还有一种明年汇算清缴之前来不了票该怎么处理
您好老师,请教一个问题,就是去年暂估的费用,没有收到发票,汇算清缴调增了,请问怎么账务处理,怎么把预估的费用冲掉,因为已经在汇算的时候调增了,谢谢!
老师去年底暂估了50万(借:管理费用50万,贷:应付-暂估),今年汇算前实际收到发票35万,今年的发票怎么做账呢
老师,请问去年年底做了一笔暂估,没取得发票,汇算清缴这笔暂估调增,请问我的账务在今年要怎么处理呢?
您好老师麻烦一下劳务派遣年审需要准备的材料有哪些需要注意事项是什么
交了实收资本印花税和滞纳金,该怎么做会计分录
老师好,清包工简易征收开出去的销项票,分包出去一部分对方同样开进来的简易征收进项票,可以抵扣吗?
货已经发出去发票也开了,但是没收到尾款要怎么做账呀
老师,公司都是自己做表格的账,资产负债表咋做啊
老师,就是我们挂借款,现在原来借款的人员因其他因为,现在以别人的名义归还借款,那我要怎么操作呀
老师,请问其他应收款坏账准备年末需要转回,分录怎么做,谢谢
老师,请问应收账款补计提坏账准备分录怎么做,谢谢
公司是收购二手固态硬盘的,都是从闲鱼上购买,但闲鱼又不能开发票给公司,公司的成本票是问题,请问应该怎么办
开专票,客户名称及税号就可以了吗?
采用小企业会计准则也用这个科目吗?还是直接用未分配利润?问题是老师去年暂估的金额和实际今年收到的发票,金额或大或小又该怎么处理呀,和汇算?谢谢
您好,小企业会计准则用未分配利润。差异已经在报表内调整了,先冲回暂估,再按发票计提
您好,汇算清缴按调整后的金额(发票)做申报