您好,有暂估,红字冲回暂估分录,按发票金额重新做账。没暂估,按发票金额作账。若涉及以前年度损益,用以前年度损益调整科目
跨年发票 请问老师到底怎么处理做账啊?好头痛,假如去年暂估了,或者没有暂估,今年汇算前,汇算后,该怎么做账汇算呀,一团乱,谢谢
老师 今年年底暂估的成本票 明年汇算清缴之前来票 该怎么做账处理 还有一种明年汇算清缴之前来不了票该怎么处理
老师去年底暂估了50万(借:管理费用50万,贷:应付-暂估),今年汇算前实际收到发票35万,今年的发票怎么做账呢
老师,请问去年年底做了一笔暂估,没取得发票,汇算清缴这笔暂估调增,请问我的账务在今年要怎么处理呢?
老师,去年暂估的成本,今年发票确定没有了,汇算清缴调增,那我账上暂估的应付账款怎么冲,去年是这么做的,能写一下具体分录吗?谢谢老师
老师,一般纳税人,9月份没有开票,那我进项票是不是也不需要做账?
老师 不加税点的话 我们给供货商支付一个点 要是加税点的话 对方要求加八个点 这只是增值税 要是计算上其他的税的话 我们应该怎么算 不加税点一万 加税点的话是多少钱
老师:电子税务局个人经营所得税完税证明那里开,缴完税不小心关了,找不到完税证明了
老师好!问下商贸公司还款给到个人,怎么写摘要,怎么写会计分录?
老师,请问住宿费要交印花税吗?
如果通行费,填在第一栏不填8b栏的进项税抵扣,是不是都要先去勾选,通行费也会列出来进行勾选吗
新增员工提示薪金未计算税款
比如自己是销售方,货物卖出去后,对方款也打过来了,假设20万进账,但是我方销项票开票日期比较晚,有的晚几天在当月开的(11万),有的在次月开的(9万),这种情况请问怎么做账
城市垃圾处理费是按年还是次交
老师好,物流公司什么样的进项需要缴纳印花税
采用小企业会计准则也用这个科目吗?还是直接用未分配利润?问题是老师去年暂估的金额和实际今年收到的发票,金额或大或小又该怎么处理呀,和汇算?谢谢
您好,小企业会计准则用未分配利润。差异已经在报表内调整了,先冲回暂估,再按发票计提
您好,汇算清缴按调整后的金额(发票)做申报