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甲公司2018年1月31日的工资总额为750 000元,其中,产品生产工人工资300 000元,在建工程人员工资200 000元,行政管理人员工资150 000元,销售人员工资100 000元。根据所在地政府规定,公司分别按照职工工资总额的10%、12%、计提医疗保险费、养老保险费, 实际发放工资时,企业按照规定代扣职工个人所得税30 000元,代扣社保100000元。 要求:试做甲公司计提工资,发放工资,缴纳社保、个税的账务处理。

2021-03-01 19:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-03-01 19:40

您好 借:生产成本-工资 300 000 借:在建工程-工资 200 000 借:管理费用-工资 150 000 借:销售费用-工资 100 000 贷:应付职工薪酬-工资 750 000 借:生产成本-社保费 300000*0.22=66000 借:在建工程-社保费 200000*0.22=44000 借:管理费用-社保费 150000*0.22=33000 借:销售费用-社保费 100000*0.22=22000 贷:应付职工薪酬-社保费 750000*0.22=165000 借:应付职工薪酬-工资 750000 贷:其他应付款-社保费 100000 贷:应交税费-个人所得税 30000 贷:银行存款 620000

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2021-03-01
同学你好!具体是哪里不明白?
2021-11-27
学员您好, 生产成本=60000*(1%2B10%%2B10%%2B2%)=60000*1.22=73200(元) 制造费用=10000*1.22=12200(元) 管理费用=30000*1.22=36600(元) 销售费用=20000*1.22=24400(元) 研发支出=50000*1.22=61000(元)
2020-12-27
1借:生产成本30000 制造费用  10000    管理费用  30000    销售费用  20000   贷:应付职工薪酬  90000 (2)(3) 借:应付职工薪酬  90000      贷:其他应收款 5000        应交税费-应缴个税 3000        其他应付款2000    银行存款 80000 借:其他应收款 5000      应交税费-个税  3000     其他应付款 2000 贷:银行存款10000 (4)借:生产成本3000 制造费用  1000    管理费用  3000    销售费用  2000 贷:应付职工薪酬 9000 借:应付职工薪酬 9000 贷:银行存款9000
2020-11-11
1、计提工资, 借:生产成本300000 制造费用50000 管理费用80000 销售费用70000 贷:应付职工薪酬500000 2、计提社保公积金, 借:生产成本118500 制造费用19750 管理费用31600 销售费用27650 贷:应付职工薪酬-养老保险100000 -医疗保险30000 -失业保险10000 -生育保险5000 -工伤保险2500 应付职工薪酬-住房公积金50000
2021-10-31
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