同学您好,结转的成本有差异也是需要调整的
老师,入库并结转了的暂估商品,要红冲,怎么红冲呢?直接写借:主营业务成本红字,贷:应付账款暂估红字可以吗?
暂估入库,到月暂估入库。下月红字冲红。当月结转成本下月需要红字冲红吗
上月暂估货款,这月红冲,结转成本也需要红冲吗?
红字回冲单,蓝字回冲单。财务系统里是怎么取得数据 每月月末 采购入库的商品发票未到时形成暂估(暂时估价入库),从此之后的暂估业务后继处理时 会形成 红字回冲单 和蓝字回冲单。 月初回冲方式:月末结账时 系统自动形成 红字回冲单 冲掉上月末明细账中的入库金额。 单到回冲方式:收到发票并与原暂估入库单结算时,系统生成红字回冲单 冲掉明细账中的入库金额,并生成蓝字回冲单将正确金额记入明细账。 这就是红字红冲单和蓝字回冲单 及其作用。
上一月忘了暂估入库,本月收到发票,需要重新补暂估再红字吗
老师你好,我这个工作经历那写的不对啊,报考中级显示工作年限不够
老师你好,我报中级,你看我工作经历哪写的不对啊,报考年限不够
老师,24年暂估成本20万,汇算清缴前收到10万,剩余10万已纳税调增,现在调增的10万后,分录该怎么写,是把原暂估分录红冲,还要再充未分配利润吗?
老师,如果知道固定成本,还有变动费用的变动率,利润定50%,怎么算吊牌价
老师,对公账户转款法人个人卡,怎么才能合理合法的转账?对公转法人个人有啥税收政策啥的吗?或者红线之类的
请问老师,今天6月份启用金蝶标准版,然后把其他软件的期末余额录入到这个软件中,但是在算利润表的时候,系统把1-5月份的数据也加上成了本期数据,这个要怎么更正
今天发现2024年成本多结转,5月已做完汇算清缴,如何在这个月6月做分录调整呢
请问,电子发票怎么作废,谢谢
老师,公司租给老板住的宿舍产生的房租和水电费如何入账?
职工交通费抵扣怎么抵?
借:主营业务成本 贷:库存商品 下月不需要冲红吧
借:库存商品 贷:应付账款——暂估款 冲红这笔就行了
可以,但是主营业务成本也需要对应调整的
购买的产品,一直没有出售。成本就不用结转了
老师怎么处理
是的,没有销售就不结转,就在库存里面