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我们是建筑公司的,我们把工资直接做的借主营成本-工资,贷银行存款,现在支付了一笔个人所得税,那我应该怎么做分录啊

2021-03-02 10:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-03-02 10:53

你好  不是这样来做分录的。 是雇员应该是走应付职工薪酬科目过渡的。    个税 :借应交税费-应交个人所得税贷银行存款  

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你好  不是这样来做分录的。 是雇员应该是走应付职工薪酬科目过渡的。    个税 :借应交税费-应交个人所得税贷银行存款  
2021-03-02
您好 把前面的成本分录红冲 然后根据拿到的发票再做蓝字分录
2024-08-29
借库存现金 贷主营业务收入,借银行 贷库存现金这样
2020-10-09
您好 您开具发票的分录写的不对吧? 借:应收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 如果先计入了预收账款 就把应收账款科目替换为预收账款 后面分录正确的 月末用结转成本
2020-11-19
你好,这个是可以的,可以
2020-12-19
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