不一样。你的分录是没有计提的。 若计提 借:税金及附加 贷:应交税费-应交房产税

老师 想问下我出售固定资产是不不用做主营业务收入的 如果不做的话那我申报表上的销售额跟利润表上的累计收入不是不一样了么 这样能行吗?盼回复
老师,我想问一下,那个房产税如果没有计提的话,跟计提的结果报表是不是一样?
老师,您好,想问一下如果审计报告资产总额跟我账上的不一样呢?那是什么原因?那我应该如何跟审计老师说呢
老师,每个月不计提五险一金,但是月底会做结转,这样操作是跟计提一样的结果吗
老师,我想问一下,我们到今天不就有一个本月合计跟一个本月累计,然后接着就要写一行结转下月,那我看有的那个网上说什么上月结转,就是说如果翻篇的话就要写一个承前页,然后如果是月份结束就要写个上月结转,如果是在同一页就不用是吧?
老师,加的税点需不需要额外在收一次税点费?
老师,支付资金占用费61752.06元,借资:990266元,怎么造利息计算表呢
财园信贷通中介机构的担保费,是计入什么科目?
老师,麻烦发个资产负债表,利润表,现金流量表,所有者权益表带关联公式的表格嘛,谢谢
老师好,我在整理公司以前的流水 公司之前的支出很多都是老板个账支出的 发现老板转给A股东一笔钱 老板说算是退股的钱 但是A股东没有转投资款进公账 他退股了也没有做股权变更 请问这笔钱要怎么做会计分录呢 计入管理费用算A股东的工资可以吗?
建行对公结算套餐费用计入手续费科目么
老师,请问申报年终奖,是公司一年只能报一次,还是个人一人只能报一次?
我们1月份升级成一般纳税人,淘宝平台销售家具,平台对我们的补贴,我们要给平台开票,12月份的1月份才开票,25年12月份已经按1个点确认了服务费收入,现在开票是开的6个点的专票,账怎么做,冲掉之前的未开票分录,差额的怎么入账
内账无法提供原始数据是不是只能做表格出个利润表,就是收付实现制,当期收到的就是收入,转出的就是支出,收入减去支出去掉借款就是利润?
可以这样写吗:贷应付账款-货名-供应商名
那老师,我可不可以把这两个凭证写到一张上面呢?
房产税可以不计提,只写你的分录是可以的。
好的,谢谢老师,如果要计提是不是不可以写到一个凭证上了?还是可以呢?还有我看我的那个会计事务所,他帮我记到管理费用合理吗?
按新的准则要求,应计入税金及附加 如果是当月计提当月缴纳,可以写到一个凭证上。
我去年12月份的,已经做好了,我就直接按上面那个咯,就没有计提咯
是的,可直接按上面那个。