你好,这笔奖励款单独建账,单独使用。

老师我收到石景山区项目奖励资金,奖励的是过去的项目,我有的是借:银行存款 贷: 其他收益 那我支出的时候怎么提现专款专用呢
老师我收到石景山区项目奖励资金,奖励的是过去的项目,我有的是借:银行存款 贷: 其他收益 那我支出的时候,政府请的培训机构说借:递延收益 贷递延收益 那我拿到发票不入项目成本了,直接入这个递延收益? 吗
我们是做电商的,发放了10万的红包奖励,支付宝转账的,现在项目停止了,不做了,还有6万多没有支付出去,怎么做账呢?前面做的是借:销售费用-红包奖励10万,贷:其他应付款-红包奖励,现在不用付了,是可以直接冲销掉吗?
文旅企业,主要营运景区等。因为有部分公益类项目有财政渠道拨付专项使用的资金。请问收到的时候是不是直接:借记银行存款-专户、贷记其他应付款-专项资金。开销的时候:借记成本费用类科目、贷记银行存款-专户,然后再借记其他应付款-专项资金、贷记成本费用类科目(反冲)。如果未收到资金需垫付时,可以先借记其他应付款-专项资金、贷银行存款。收到资金后在归还专户资金,然后按前述方法操作吗?
你好老师!政府奖励款达到A企业,奖励是B+C的,A企业返还给B和C企业,那会计分录如何做呢?A企业相当于代收。A企业收到奖励款借:银行存款100 贷:专项应付款100 A企业给B和C企业打款借:专项应付款 40 贷:专项应付款-A 40 借:专项应付款-A 40 贷:银行存款40对吗?问题就是借:专项应付 40贷:专项应付款-A 40这块对吗?因为企业很多家,我想区分明细知道每一笔打给谁家?就出现第二个分录,不知道对不对。
费用提供发票可以报销,买货物提供发票可以报销吗?就是买货物可以个人付货款,给提供发票,然后公户再转给个人这样可以吗
发票明细开的不对,红冲时点撤销了,对企业有没有什么影响?
11月预交了一年公司房租2025、11至2026-10,请问怎么做分录
老师,请问电商的补贴我们申报了其他业务收入,但是我们又给平台开了票,这种怎么处理?
给法人买手机可以记福利费吗
老师,这个怎么切换登录啊
老师您好,个税的专项附加扣除,租房合同可以是配偶的名字签的合同吗?配偶不抵扣的
老师,维修很多东西,可以开物业维修费一项吗?
老师,请问,视频课+书籍捆绑销售的,税率是多少?
老师,买工程机械,勾机和吊车,折旧是几年
发生支出走什么会计科目
可以计入研发支出