你好,这笔奖励款单独建账,单独使用。
老师我收到石景山区项目奖励资金,奖励的是过去的项目,我有的是借:银行存款 贷: 其他收益 那我支出的时候怎么提现专款专用呢
老师我收到石景山区项目奖励资金,奖励的是过去的项目,我有的是借:银行存款 贷: 其他收益 那我支出的时候,政府请的培训机构说借:递延收益 贷递延收益 那我拿到发票不入项目成本了,直接入这个递延收益? 吗
我们是做电商的,发放了10万的红包奖励,支付宝转账的,现在项目停止了,不做了,还有6万多没有支付出去,怎么做账呢?前面做的是借:销售费用-红包奖励10万,贷:其他应付款-红包奖励,现在不用付了,是可以直接冲销掉吗?
文旅企业,主要营运景区等。因为有部分公益类项目有财政渠道拨付专项使用的资金。请问收到的时候是不是直接:借记银行存款-专户、贷记其他应付款-专项资金。开销的时候:借记成本费用类科目、贷记银行存款-专户,然后再借记其他应付款-专项资金、贷记成本费用类科目(反冲)。如果未收到资金需垫付时,可以先借记其他应付款-专项资金、贷银行存款。收到资金后在归还专户资金,然后按前述方法操作吗?
你好老师!政府奖励款达到A企业,奖励是B+C的,A企业返还给B和C企业,那会计分录如何做呢?A企业相当于代收。A企业收到奖励款借:银行存款100 贷:专项应付款100 A企业给B和C企业打款借:专项应付款 40 贷:专项应付款-A 40 借:专项应付款-A 40 贷:银行存款40对吗?问题就是借:专项应付 40贷:专项应付款-A 40这块对吗?因为企业很多家,我想区分明细知道每一笔打给谁家?就出现第二个分录,不知道对不对。
老师,您好,之前的领导说我不与人沟通,请问下到底怎么和他们相处?我自己人生心得其实也不愿真心教别人的?
报废汽车的残值入账能免增值税吗
老师,我们的外聘财务顾问说,我把固定资产,办公用品,机器耗材的应付账款做在了其他应付款是错的,其他应付款金额太大了,不行,有风险,我跟他说,这个应付款,此消彼长,重要的是业务真实,请问老师,:1、我习惯把固定资产等做在其他应付款里,这样要查当年有多少材料,就查应付账款就行了,这种习惯是错的吗,2、我这样说法是不是对的
宋生老师在吗?想咨询您个问题
老师在财务软件上全盘是怎样流程操作呢谢谢
老师我们给培训老师发补助代扣的个人所得税要从发放的金额里扣出来嘛?
老师装修装饰公司小规模预计年收入2500万,其中家居家具1000万,能拿到材料和运费专票,安装费拿不到,家装主材收入600万,拿一小点专票,轻工辅料收入900万拿不到专票,。现在面临合规,怎么重构业务合理避税,怎样升一般纳税人
请问不是超过10天了吗,这个解释没看明白
老师,请问如果注册资本2000万,已经实缴。想减资800万。账上现金900万。还用考虑,短期借款,和应付账款这些吗?希望有过实操的老师回答
老板报销他个人抬头的电话费,怎么做账?
发生支出走什么会计科目
可以计入研发支出