你好 最终这个材料是你们出 。 而 劳务是他们出 你们这个是 计入借库存商品贷生产成本
老师比如说我7月份计提工资挂的制造费用,到月末的时候这个制造费用要结转吗?我们公司主要就是代加工生铁收取加工费,主料由加工方提供,我们才开始做要成本票,加工方就把款项转我们账上,我们再转支付给购货方购买焦炭,锰矿这些材料,然后他们开原材料的进项发票来给我们,我们又开销售矿产品,焦炭的销项发票出去,7月份销售收入是购进焦炭又销售出去,请问我这个月的制造费用,工人工资这些我要结转到什么科目去,是主营业务成本还是生产成本里面
老师,我们原来是商贸企业(后转制造业目前想转回商贸),一般纳税人,主要是销售音响等电子产品。所销售的产品是采用委托加工方式,由加工厂选取供应商,我司支付款材料货款并收取采购发票,供应商直接送材料到加工厂,加工完毕后直接发货客户,由我司收取销售货款并开出销售发票。目前我们账上存货有原材料约690万,在产品36万(加工完就发货,并没有库存商品),应收约760万,预收约865万,应付约580万,其它应付款约480万,全年销售约3000万,目前账上会有什么税务风险,以及该如何调整、平账?补充:实际加工厂是老板另外一间企业,并未支付任何加工费(含发票)
老师,我公司以劳务外包方式生产销售砂石,生产加工和销售方自带采集设备,他们开发票给我们,我们按合同支付他们劳务费,财务由我们核算,那么我们的库存商品要怎么核算呀?借:库存商品 贷:什么科目
老师您好,我们是一家供应链公司 ,我们的经营范围是一般项目:供应链管理服务;劳务服务(不含劳务派遣);金属材料销售;建筑用钢筋产品销售;水泥制品销售;砼结构构件销售;建筑砌块销售等其他。现在发生这种业务:A是生产商或者其他销售方,B是购货方,C是我们中间方或者说担保方,在经过我们牵线下A把货物和发票都开给B,B把钱打给我们,我们再打给A,这中间我们公司只涉及资金收支,不涉及开发票啥的。这种代收代付的形式可以操作么,合同我们也会签三方协议
老师好,我公司是售卖氢气的,购进氢气的成本包括氢气本身的采购款,运输费用,另外因为没有储罐,所以销售方都要自己提供运输槽车,到站上等我们卖完这车氢气才把车开走,所以这中间又有个驻车费,那我库存商品的购进成本该怎么核算呢,我目前是在库存商品这个科目下面设了氢气采购,运费,驻车这三个二级科目,然后将来卖出去开票以后我再根据销售比例结转这三部分库存商品,这样可以吗
老师,美元怎么做账?
去年补缴了相关税费,未用以前年度损益调整科目调整,而是直接冲销了未分配利润,今年该怎么处理
,求教,别人帮我开10300元的发票,要10%税点,他是用10300/9=1144元,这是为什么呢?10个税点不就应该给1030吗?
法人工资每个月按4000申报,现在公司要注销有两个月的工资没有发,账上没钱了,可以把申报表改成0申报吗
老师,您好,全电的火车票进项如何抵扣
老师 不是股东的人 转了10万 备注了 股金 说他跟股东是朋友 帮股东转的 这样怎么做账
你好,请问一下,收到厂商转的现金返利,但是厂商没有给开具红字发票,要缴纳增值税吗?
请问老师,生产企业预收预付账款余额每年都有大几百一千万左右风险大吗?
老师怎么看公司企业所得税适用的税率吗?
老师,24年有费用没入账,现在发现还有9000元费用24年开了票,然后今年8月付款的!那这个需要怎么处理!是小会计准则的,是不是不能通过以前年度损益调整科目处理?
老师,那么就没有结转成本这步是吗?我们只能以销售多少定库存是吗?可是我们还有些没有销售的库存的,我们支付他们劳务费是按销售的比例支付的
你好 是的。 你原来发生的费用应该先计入 生产成本 。完工去转库存商品去。 你们不是按实际支付的劳务费来做账吗
老师,那么库存成本和支付劳务费的分录应该分别怎么做?
你好 借 生产成本- 人工费 生产成本-材料费等 贷 银行存款 原材料