你好 最终这个材料是你们出 。 而 劳务是他们出 你们这个是 计入借库存商品贷生产成本
老师比如说我7月份计提工资挂的制造费用,到月末的时候这个制造费用要结转吗?我们公司主要就是代加工生铁收取加工费,主料由加工方提供,我们才开始做要成本票,加工方就把款项转我们账上,我们再转支付给购货方购买焦炭,锰矿这些材料,然后他们开原材料的进项发票来给我们,我们又开销售矿产品,焦炭的销项发票出去,7月份销售收入是购进焦炭又销售出去,请问我这个月的制造费用,工人工资这些我要结转到什么科目去,是主营业务成本还是生产成本里面
老师,我们原来是商贸企业(后转制造业目前想转回商贸),一般纳税人,主要是销售音响等电子产品。所销售的产品是采用委托加工方式,由加工厂选取供应商,我司支付款材料货款并收取采购发票,供应商直接送材料到加工厂,加工完毕后直接发货客户,由我司收取销售货款并开出销售发票。目前我们账上存货有原材料约690万,在产品36万(加工完就发货,并没有库存商品),应收约760万,预收约865万,应付约580万,其它应付款约480万,全年销售约3000万,目前账上会有什么税务风险,以及该如何调整、平账?补充:实际加工厂是老板另外一间企业,并未支付任何加工费(含发票)
老师,我公司以劳务外包方式生产销售砂石,生产加工和销售方自带采集设备,他们开发票给我们,我们按合同支付他们劳务费,财务由我们核算,那么我们的库存商品要怎么核算呀?借:库存商品 贷:什么科目
老师您好,我们是一家供应链公司 ,我们的经营范围是一般项目:供应链管理服务;劳务服务(不含劳务派遣);金属材料销售;建筑用钢筋产品销售;水泥制品销售;砼结构构件销售;建筑砌块销售等其他。现在发生这种业务:A是生产商或者其他销售方,B是购货方,C是我们中间方或者说担保方,在经过我们牵线下A把货物和发票都开给B,B把钱打给我们,我们再打给A,这中间我们公司只涉及资金收支,不涉及开发票啥的。这种代收代付的形式可以操作么,合同我们也会签三方协议
老师好,我公司是售卖氢气的,购进氢气的成本包括氢气本身的采购款,运输费用,另外因为没有储罐,所以销售方都要自己提供运输槽车,到站上等我们卖完这车氢气才把车开走,所以这中间又有个驻车费,那我库存商品的购进成本该怎么核算呢,我目前是在库存商品这个科目下面设了氢气采购,运费,驻车这三个二级科目,然后将来卖出去开票以后我再根据销售比例结转这三部分库存商品,这样可以吗
以前年度错把还银行贷款利息,做成短期 借款需要做什么分录调整?
电费分割单什么情况下用
老师好,外贸企业确认收入都需要什么资料?
老师您好,我们公司订购原料合同付款都是我们公司,不过发货是发给老板名下的另一家公司,这个怎么账务处理呢
如果工资给某个员工算多了,且已经申报个税,要怎么弄呢
请问第一季度季报是交了税金,第二季度又亏损,那第二季度季报是直接0元税金还是会显示要退税呢?
请问老师,一般纳税人公司,2024年采购配件金额1000元,税130元,合计1130元,进销存系统入库时当时单价暂估用的含税价,总账借:低值易耗品1130,贷:暂估应付款1130.没有去掉税额。后来收到专票时冲暂估应付款1000元,现在账面暂估应付款账面有贷方余额130元。现在25年怎么调账?
你好老师我对财务报表看不明白,他们之间有啥关系我不明白我怎么才能知道他们之间的勾稽关系
个体户缴纳个税按照什么比例啦?有没有什么优惠啦?
请问:注册资金实缴1万,钱一直在账上没花掉,资产负债表货币资也是1万对吧
老师,那么就没有结转成本这步是吗?我们只能以销售多少定库存是吗?可是我们还有些没有销售的库存的,我们支付他们劳务费是按销售的比例支付的
你好 是的。 你原来发生的费用应该先计入 生产成本 。完工去转库存商品去。 你们不是按实际支付的劳务费来做账吗
老师,那么库存成本和支付劳务费的分录应该分别怎么做?
你好 借 生产成本- 人工费 生产成本-材料费等 贷 银行存款 原材料