你好 最终这个材料是你们出 。 而 劳务是他们出 你们这个是 计入借库存商品贷生产成本

老师比如说我7月份计提工资挂的制造费用,到月末的时候这个制造费用要结转吗?我们公司主要就是代加工生铁收取加工费,主料由加工方提供,我们才开始做要成本票,加工方就把款项转我们账上,我们再转支付给购货方购买焦炭,锰矿这些材料,然后他们开原材料的进项发票来给我们,我们又开销售矿产品,焦炭的销项发票出去,7月份销售收入是购进焦炭又销售出去,请问我这个月的制造费用,工人工资这些我要结转到什么科目去,是主营业务成本还是生产成本里面
老师,我们原来是商贸企业(后转制造业目前想转回商贸),一般纳税人,主要是销售音响等电子产品。所销售的产品是采用委托加工方式,由加工厂选取供应商,我司支付款材料货款并收取采购发票,供应商直接送材料到加工厂,加工完毕后直接发货客户,由我司收取销售货款并开出销售发票。目前我们账上存货有原材料约690万,在产品36万(加工完就发货,并没有库存商品),应收约760万,预收约865万,应付约580万,其它应付款约480万,全年销售约3000万,目前账上会有什么税务风险,以及该如何调整、平账?补充:实际加工厂是老板另外一间企业,并未支付任何加工费(含发票)
老师,我公司以劳务外包方式生产销售砂石,生产加工和销售方自带采集设备,他们开发票给我们,我们按合同支付他们劳务费,财务由我们核算,那么我们的库存商品要怎么核算呀?借:库存商品 贷:什么科目
老师您好,我们是一家供应链公司 ,我们的经营范围是一般项目:供应链管理服务;劳务服务(不含劳务派遣);金属材料销售;建筑用钢筋产品销售;水泥制品销售;砼结构构件销售;建筑砌块销售等其他。现在发生这种业务:A是生产商或者其他销售方,B是购货方,C是我们中间方或者说担保方,在经过我们牵线下A把货物和发票都开给B,B把钱打给我们,我们再打给A,这中间我们公司只涉及资金收支,不涉及开发票啥的。这种代收代付的形式可以操作么,合同我们也会签三方协议
老师好,我公司是售卖氢气的,购进氢气的成本包括氢气本身的采购款,运输费用,另外因为没有储罐,所以销售方都要自己提供运输槽车,到站上等我们卖完这车氢气才把车开走,所以这中间又有个驻车费,那我库存商品的购进成本该怎么核算呢,我目前是在库存商品这个科目下面设了氢气采购,运费,驻车这三个二级科目,然后将来卖出去开票以后我再根据销售比例结转这三部分库存商品,这样可以吗
老师,电子税务局里面没有认定的税种,但是公司开票了,后期找专管员认定税种会不会罚款啊
早上好老师!我劳务公司是一般纳税人,有朋友的公司想挂我劳务公司发放一批工资:(我这边有一笔三十万左右的农民工工资要拨付,想找劳务公司挂一下),老师,我想问问我们公司要收多少个税点才不会亏本
公司要注销,但报表上还有17万的其他应付款,请问需要做账务处理吗?还是留在报表上
入账标识有两个让你选,选啥
资金账簿交印花税,是按实收资本,还是注册资本交
老师,请问下,企业所得税上面的职工薪酬已经计入成本的职工薪酬和实际支付的职工薪酬是要求一致吗
我这一次采购货物540盒,供应商发票随货同行开了540盒,结果压损了10盒,这10盒开红票,但供应商开的红票被红冲的蓝票不是对应540盒这一张的,被红冲的蓝票而是上一次采购同种品单价相同那一张上,请问开的红票可以这样开吗
老师购买气密检测的内胀堵头 会计分录怎么写
内资企业登记基本情况表,在电子税务局可以查询吗
老师您好,我公司是小型国有企业,2025年起,每月代农场收取农户电费,到时候统一转付给农场,请问在收电费的时候需要开发票吗?
老师,那么就没有结转成本这步是吗?我们只能以销售多少定库存是吗?可是我们还有些没有销售的库存的,我们支付他们劳务费是按销售的比例支付的
你好 是的。 你原来发生的费用应该先计入 生产成本 。完工去转库存商品去。 你们不是按实际支付的劳务费来做账吗
老师,那么库存成本和支付劳务费的分录应该分别怎么做?
你好 借 生产成本- 人工费 生产成本-材料费等 贷 银行存款 原材料