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金蝶做账收到固定资产车位得发票该如何入账,怎么操作

2021-03-02 16:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-03-02 16:38

你好!是停车位发票吗?有单独的产权证书吗?

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快账用户8588 追问 2021-03-02 16:38

是停车位发票,没有单独的产权证书

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齐红老师 解答 2021-03-02 16:40

你好!计入无形资产或长期待摊费用

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快账用户8588 追问 2021-03-02 16:41

金蝶软件做账如何操作呢

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快账用户8588 追问 2021-03-02 16:42

是直接做账就可以吗

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齐红老师 解答 2021-03-02 16:43

你好!是的,因为不是固定资产,不用录入固定资产模块,直接总模块就可以

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快账用户8588 追问 2021-03-02 16:43

拿分录怎么做呢

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齐红老师 解答 2021-03-02 16:44

借:长期待摊费用   贷:银行存款

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快账用户8588 追问 2021-03-02 16:45

那以后的每个月需要摊销吗?怎么摊销

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齐红老师 解答 2021-03-02 16:46

你好!借:管理费用—车位费   贷:长期待摊费用

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快账用户8588 追问 2021-03-02 16:47

这个月入账,从下个月开始摊销吗?

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齐红老师 解答 2021-03-02 16:48

你好!当月就可以,固定资产是下个月

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快账用户8588 追问 2021-03-02 16:49

他的使用时20年,然后是20万元,这样的话每个月的摊销金额是多少呢?

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齐红老师 解答 2021-03-02 16:49

你好!20万元除以240个月就可以

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快账用户8588 追问 2021-03-02 16:50

借:长期待摊费用200000 贷:银行存款 200000 借:管理费用—车位费833.33 贷:长期待摊费用833.33 我这个月做这两个分录 对吗?

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齐红老师 解答 2021-03-02 16:51

你好!是的,可以这样处里的

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快账用户8588 追问 2021-03-02 16:52

好的谢谢

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齐红老师 解答 2021-03-02 16:52

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你好!是停车位发票吗?有单独的产权证书吗?
2021-03-02
借固定资产 贷银行存款就行了
2023-09-20
同学你好 是的 在固定资产操作
2022-01-21
同学你好 借:使用权资产 未确认融资费用 贷:租赁负债-未付款余额 支付租金 借:租赁负债-未付款余额 贷:银行存款 分摊利息 借:财务费用 贷:未确认融资费用
2022-09-04
借固定资产清理 累计折旧 贷固定资产 借银行存款 贷固定资产清理 应交税费应交增值税销项税额 差额计入营业外收支
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