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单位车辆卖给个人,单位开出增值税专用发票,请问怎么账务处理。 如果是不做固定资产清理做到收入里去的,那固定资产清理账务怎么处理。

2022-10-21 13:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-10-21 13:16

借固定资产清理 累计折旧 贷固定资产 借银行存款 贷固定资产清理 应交税费应交增值税销项税额 差额计入营业外收支

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快账用户8676 追问 2022-10-21 13:17

我已经开出专用发票

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齐红老师 解答 2022-10-21 13:17

对的,我这个不是销项税额吗

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快账用户8676 追问 2022-10-21 13:18

那我报税的时候收入和 增值税报表上就对不上啊 ,专官员说收入要一致

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齐红老师 解答 2022-10-21 13:19

这个不一致可以解释的,你处置固定资产计入收入就不对了

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快账用户8676 追问 2022-10-21 13:21

票开出,视同销售,税务说了必须要增值税和收入一致

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齐红老师 解答 2022-10-21 13:22

那你就记住到收入里面。

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快账用户8676 追问 2022-10-21 13:23

那账上固定资产清理账务处理呢

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齐红老师 解答 2022-10-21 13:23

那就固定资产清理直接记入营业外支出

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快账用户8676 追问 2022-10-21 13:24

账务处理分录怎么做 全部都列一下

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齐红老师 解答 2022-10-21 13:25

借固定资产清理 累计折旧 贷固定资产 借银行存款 贷其他业务收入 应交税费应交增值税销项税额 借固定资产清理 贷营业外收支

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快账用户8676 追问 2022-10-21 13:28

我现在票开出了,我不是要做到营业外收入吗,我想问的是,销项税不是也做了吗,你这分录给我的我不是要在交了啊

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齐红老师 解答 2022-10-21 13:29

对啊,开票了不就是需要交税了吗

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借固定资产清理 累计折旧 贷固定资产 借银行存款 贷固定资产清理 应交税费应交增值税销项税额 差额计入营业外收支
2022-10-21
你好同学是要记入固定资产清理
2022-05-13
同学你好,这道题我帮你解答。
2024-01-04
你好,这个写情况说明把你分录,和申报,这个对应说明发给税局就可以,
2021-07-06
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