你好!金额大吗?金额不大可以调整到其他应付款
老师您好!我们是建筑施工企业,因为公司没有专门的经营预算部门,并且甲方又不愿意配合我们每期确认完工形象进度和做工程结算,所以我们财务上没有采用完工百分比法,而采用实际成本法,在实际成本法下,我们是按照开票来确认收入的,那么我们可不可以不管有没有开票,不管开多少票,每月都把当期发生的施工成本全部结转到主营业务成本里边去?就是说每期期末结转施工成本后工程成本类账户余额为零。但是这样处理,由于工程前期,中期开票少,会出现暂时性的账面亏损,有的跨几年工程,前两年会表现账面亏损,这样做税务局会不会答应?谢谢!
小规模建筑劳务公司,按开票计算收入,同时结转成本。不开票,就不结转。工人工资平时计入劳务成本,未结转前在资产负债表的存货栏显示。因为工程未到结款期,所以劳务成本的借方余额年末也未结转。专管员说我们是服务业,报表上不让有存货,让调账调表。因为请问我需要怎么做?
我2019年没有库存商品入库。只做了销售商品和结转销售成本。现在才发现没有暂估入库存商品。所以我资产负责表库存商品是负数。现在2021年我暂估一笔这库存商品负数那库存商品就不是负数了吗?可是我的资产负责表存货还有在产品是负数。我要怎么调整?因为我是建筑行业。我们设计工程施工科目劳务成本科目。存货里我们有原材料库存商品工程施工劳务成本。我要如何把存货和在产品调整成正数?存货和在产品是不能是负数的
老师:周末愉快! 请问汇算清缴5050表可以不填吗?我们之前是代账公司做账,前两年的汇算清缴都没有填这张表。 代账公司之前都没有计提劳务费,发放时: 借:应付工资–劳务费 贷:银行存款/现金 有成本票后: 借:主营业务成本 贷:应付工资–劳务费。 之前缺成本票,很多劳务费没有归集成本,导致资产负债表上的应付职工薪酬是负数。由于工程款只结算了一部分, 我现在要是纳税调减,那利润就成负数了,我能不能汇算清缴不调整,到2023年再结转成本时调整呢?
老师:你好! 请问汇算清缴5050表可以不填吗?我们之前是代账公司做账,前两年的汇算清缴都没有填这张表。 代账公司之前都没有计提劳务费,发放时: 借:应付工资–劳务费 贷:银行存款/现金 有成本票后: 借:主营业务成本 贷:应付工资–劳务费。 之前缺成本票,很多劳务费没有归集成本,导致资产负债表上的应付职工薪酬是负数。由于工程款只结算了一部分, 我现在要是纳税调减,那利润就成负数了,我能不能汇算清缴不调整,到2023年再结转成本时调整呢?
你好,我是做水磨石材料批发的,我开用作水磨石的铜条发票可以开吗
2016年全年计提所得税费用1382.52元,本年利润307793.88元,请问,帮我算下利润总额及净利润?
各位老师大家好,我们公司是生产加工泡沫箱的,然后,购进的原材料都是一般纳税人企业,我们公司是小规模,现在每次进原料都是私户付款,好多年了,没有一张材料发票,但是销售发票每个月都是开的,我没有办法,只能是把所有付款都记到老板个人名下了,也是老板个人在付款呢,因为不入原材料 ,没办法结转成本,现在老板名下的其他应付款好几百万了,这个我该怎么做账务处理,怎么平账呢,请有经验的老师指点一下,谢谢
公司要注销,预收账款的余额是转营业外收入还是主营业务收入呢
营改增之前税务局返还的企业代扣代收代征税款的手续费需要计提销项税吗
请董孝彬老师回答,非董孝彬老师请勿扰!!! 老师,数据是从ERP的进销存汇总表导过来的。所以我就把采购入库的区分了一下,其他没区分,如果这样话我要看数据构成的流水账 2、老师我们公司产品整个成品标准工时是没有的,技术部门就做了分段式的标准工时。那这样的话无论如何也要叫工程算出整个成品的标准工时给我,不然分摊不准确核算出来的单位成本就是不准的,是吧
你好!使用权资产不是很懂实际操作,8月退租,那8月从155万减到了150万,重新计算了复利现值,这个新现值和旧现值的差额怎么处理呢
A公司帮B公司代收了1000元,手续费3元,A把剩下的997元转给B,请问如何写分录呢?
老师新注册一个公司,有个股东认股权占百分之三十,说有领导干股占百分之二十,这百分之二十应该谁来出资?等分红分填上吗?
老师,你好,股东想要在章程上加一条“贷款不需要全体股东签字决议,法人签字决议就行”应在加在那个位置?
30多万吧,当时做的凭证是借劳务成本贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬贷现金现在是把这个计提的凭证冲掉吗?
你好!直接调整过去就可以