可以 复印你的记账联的
老师您好,请问一般纳税人收到了一张专票(费用)但近几个月公司都没有任何收入(没开过票)这张专票要先认证吗?还是先做账,等有抵扣的税额时在认证?
老师您好,请问19年1月份有一张专票没认证,现在能认证吗?但抵扣联找不到了怎么办
请问老师,我公司上年12月份为小规模公司,现在转成一般纳税人了,请问12月取得的专票现在能认证抵扣吗?现在在认证平台能否找出那两张发票
老师,之前月份已入账的专票(已认证),现在发现发票联和抵扣联都找不到了。这该怎么办呀
老师,你好。航信给开的专票,5月份在税务数字账户做的不抵扣,但是没有点统计确认,到6月份在税务数字账户认证系统不抵扣查询,确认查询都找不到这张票了,请问该怎样才能找到这张票?
老师好,问下个体户定额征收的,然后还需要下载个人所得税报年度的经营所得汇算清缴吗?还是开票超了才申报年度经营所得汇算清缴?
老师,购买固定资产,单价超过5000元 借:固定资产 5000 贷:银行存款 5000 折旧 借:管理费用 138.88 贷:累计折旧 138.88 这样对不对
按揭车怎么做账,挂什么科目还按揭款怎么做
计提给经理使用的自用汽车折旧,能直接做分录 借管理费用 贷折旧吗? 还是需要通过应付职工薪酬来过度?
请问29期校长课里教工业实操吗?
老师 建筑工程上买的商务用车40万放到固定资产,折旧放到管理费用 还是工程施工里面
汇算清缴的时候,固定资产折旧填完有些不合适的地方,可以预提风险提示吗,从哪看
哪位老师帮忙做一下题,谢谢
你好,老师。去年年底有一个员工提前预支了工资,我做分录时,是借:应付工资 其他应收款, 贷:银行存款,今年二月份我请假没有在,之前的会计在2月份发放工资时直接做成借:应付工资,贷:银行存款款,我现在要修改,要怎样修改,我也有点迷糊了。
连锁加盟商的投入,分红怎么核算的
19年的4月份转为小规模,到19年9月又转为一般纳税人,在小规模期间专票不能抵扣,但今天打开勾选上4月到9月的专票也在这上面,这不管吗
你好,可以选择不抵扣,勾选。
那就不勾选了是吧
不抵扣勾选也是在勾选平台里面操作。
请问老师不勾选可以吗
不勾选,一直会在发票勾选平台里面显示。
好,谢谢老师了
不用客气,工作愉快。
老师还想问一下,现在认证19年1月专票,税局会不会问啊
好,不会的,这些都是可以抵扣的。
好,谢谢老师
不用客气,工作愉快。