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老师您好,请问一般纳税人收到了一张专票(费用)但近几个月公司都没有任何收入(没开过票)这张专票要先认证吗?还是先做账,等有抵扣的税额时在认证?

2020-11-04 14:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-11-04 14:50

您好 先做账,等有要抵扣的税额时再认证

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快账用户1339 追问 2020-11-04 14:53

账务处理是 借-管理费用等,贷-银行等 可以抵扣时 借应交税金-进项税,贷-管理费用(同时认证)这样做账对吗?

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齐红老师 解答 2020-11-04 14:53

借 管理费用 借 应交税费-待认证进项税额 贷 银行存款

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快账用户1339 追问 2020-11-04 14:56

老师可以认证时做借 应交税金-进项税,贷 应交税金-待认证进项税额吗?

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齐红老师 解答 2020-11-04 14:57

认证时做借 应交税金-进项税,贷 应交税金-待认证进项税额

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您好 先做账,等有要抵扣的税额时再认证
2020-11-04
你好 有了收入就可以的
2021-06-01
做账的时候是放在待抵扣进项税额里
2022-09-21
您好,如果是吃成本票可以,费用票最好12月入账
2021-01-16
你好 可以的,这个你作为2022年的成本费用,然后增值税作为留抵税额的
2023-04-23
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