您好 先做账,等有要抵扣的税额时再认证

老师您好,请问一般纳税人收到了一张专票(费用)但近几个月公司都没有任何收入(没开过票)这张专票要先认证吗?还是先做账,等有抵扣的税额时在认证?
老师,今天我认证专票时,发现平台上有一张酒店给我们公司开的增值税专票,但是我并没有收到这张专票,发票和抵扣联都没有,也未入账,我就没有勾选这张认证,把其他认证了,请问我是否需要把这张选择不抵扣,原因选 其他?然后提交就行了,账务上也不用处理?
您好?老师企业是一般纳税人有一张专票到了,但是没有认证和抵扣,我做账的时候是放在待抵扣进项税额里吗
老师,公司是一般纳税人,22年11月开进来一张运输费专用发票,因为没开销项发票所以一直到现在都没认证,现在汇算清缴了我可以把这张票费用票金额先抵减22年利润,税额等这个月认证后再在用吗
老师我公司收到两张专票,暂时不抵扣进项税额,但是发票先入账,我是用待抵扣进项税额还是待认证进项税额啊?我看了很多提问,说待认证是没有认证的,待抵扣是没有抵扣的,没认证那不就不能抵扣啊,认证了那么申报表自动就计入进项税额了啊,也不存在认证了没抵扣这一说法,我的理解是只有待抵扣这个科目,就是我暂时不在网上认证这种发票,先入账做待抵扣进项税额,次月抵扣的话再把待抵扣转出做进项税额,不知道我的理解是不是正确
SAP对比金蝶用友,有什么优势?
老师个体户工资用现金开等其他的,最后有很多其他应付款,最后要注销的时候还不怎么办,一般都是和业主的往来
老师 我想问下什么情况才能开票 我不敢乱开发票 不知道哪样是虚开发票
老师你好!建筑工程预缴10万元,本期抵扣7.8万元,余额为2.20万元,老师怎样做分录,老师指导一下
请问下企业所得税收入是什么收入
请问老师,假如一个个体户去年拿到营业执照,一直未做税务登记,但有收入,今年四月份税务登记,那七月份申报时需要把去年的,今年一到三月的收入也申报吗?如果申报,收入算几月份的呢?
老师,那A公司(70%)是公司,受益人备案怎么填,信息表都是填个人信息的
老师,我司2月收到个税手续费返还,执行企业会计准则(2001),计入其他业务收入对不?同时申报增值税,由于小规模纳税人季度销售额未超过30万,所以增值税计入营业外收入,这样处理对不?
老师好,在摊销房租的时候,最后多出一分钱。请问怎么处理呢?
比如制造费用200元,其中A产品生产了100件,销售了90件,库存剩余10件;B产品销售库存50件,C产品生产了50件,卖了50件,按分摊额去结转生产成本和销售成本怎么结转在库存里的数呢?尤其是B产品里的生产成本和销售成本分别怎么结转呢?
账务处理是 借-管理费用等,贷-银行等 可以抵扣时 借应交税金-进项税,贷-管理费用(同时认证)这样做账对吗?
借 管理费用 借 应交税费-待认证进项税额 贷 银行存款
老师可以认证时做借 应交税金-进项税,贷 应交税金-待认证进项税额吗?
认证时做借 应交税金-进项税,贷 应交税金-待认证进项税额