您好 利润总额17408.84 企业所得税=17408.84*0.25*0.2=870.44
老师你好!企业所得税A类表(2000)中,利润总额减去应弥补的亏损,等于实际利润,再乘以25%等于应纳税所得额,减去减免所得额,请问老师这个减免所得额是怎么算出来的??
老师,请问一下小规模小微企业,利润总额17408.84 企业所得税应该是利润总额乘25%. 还有就是那个附表减免征额,那个税率是多少的啊?我实际缴纳的金额是几百块
老师:小规模查账征收的企业所得税报表填写(小型微利企业),上课时计提企业所得税是根据利润总额乘以0.025的,但我这边13栏选了“符合条件的小型微利企业减免所得税”后,出来的应缴所得税额跟我利润总额乘0.025的数额对不上的,这是什么原因,请教
老师,你好,小微企业,企业所税的实际利润总额是395213.99,税率25%,应纳税所得额98803.5元,符合条件的小微企业减免企业所得税是88923.15元,老师我想问一下,这减免88923.15元是怎么算出来的,谢谢老师
老师,建筑行业算企业所得税税负率的时候,小微企业,利润总额280万元,营业收入4300万元,负税率应该怎么算啊,是按应那所得税额算还是按减免后的金额算
老师其他流动资产有留底税,要是勾选认证抵扣,怎么做分录呢?
总经理工作报告中的生产经营目标和财务报告预算数字是不是要一模一样,可以有出入吗?
小规模企业未达到起征点增值税减免计入哪个科目
@董老师,继续讨论哈,谢谢~
老师,企业所得税年度申报表残疾人优惠在哪张表填写?
货物发票的进项能抵扣服务费税点吗?
你好老师申报年度残疾人就业保障金报表,公司就一个人,不是残疾人,那这个怎么申报,还是要填写是吗
个税申报不小心超了30人,出了个残保金申报表,我能通过修改个税申报表避免交残保金么?
朴老师,残保金申报数据是依据什么申报的?
请问老师,我们公司支付境外公司咨询费,代扣代缴增值税后,是否能按代扣代缴的增值税抵扣我们境内业务的增值税,相当于作为进项税抵扣?有政策依据吗?
我们实际缴纳的是522.26 是免征,不是减征哦。
请问您是什么行业 不是全额免征吗
不是行业,是地区有政策,这边几个城市是可以免征。
那不是全额免征的么?有限额?
减免所得税明细表,不是有个选择减征,还有个免征嘛??选择减征就是870.44 选择免征就是522.26
您当地免征政策是怎么样的?可以给文件看看吗
我当时问过税局,选择减征还是免征,税局说是免,在政策内
那您哪个条件实惠就选择哪个
我选择了免征,所以不知道是怎么计算的。
我就知道结果。不知道过程
根据您当地的政策是这样计算的 17408.84*0.6*0.25*0.2=522.27
0.6是怎么得来的啊?
地方的40%免征 啊 剩下的中央分享的60%按照小微企业计算 您看您截图的第一张 有分享比例啊
明白了,原来是这样计算的,谢谢老师了。
不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快