咨询
Q

我们预缴电话是借预付款供电公司,贷:银行存款。在电力公司拿到电费发票,借:管理费用-生活用电7861,制造费用-生产用电78619,贷:预付款。员工用了的电费,我应该怎么做账务处理?员工用了1809

2021-03-03 10:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-03-03 10:15

同学您好: 如果是员工宿舍按员工所属的性质计入:借:管理费用、销售费用、生产成本-职工福利费 贷:应付职工薪酬-职工福利费 借:应付职工薪酬-职工福利费 贷:预付款;谢谢。

头像
快账用户6466 追问 2021-03-03 10:18

我们要扣员工的1809电费,他们自己交

头像
齐红老师 解答 2021-03-03 10:23

同学您好:        借:其他应收款-员工名   贷:预付账款。谢谢

头像
快账用户6466 追问 2021-03-03 10:29

能不能直接借其他应收款,借管理费用生活用电负数

头像
齐红老师 解答 2021-03-03 10:35

同学您好:       这样的分录您直接做成以下分录即可。没必要在做一笔负数分录。谢谢       借:管理费用        制造费用        其他应收款        贷:预付账款        

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
同学您好: 如果是员工宿舍按员工所属的性质计入:借:管理费用、销售费用、生产成本-职工福利费 贷:应付职工薪酬-职工福利费 借:应付职工薪酬-职工福利费 贷:预付款;谢谢。
2021-03-03
同学你好 借费用成本类科目 借进项 贷预付账款
2021-03-01
当时是借预付账款借其他应收款 贷银行存款 你支付时为什么直接挂其他应收款 借:预付账款 贷:银行存款 借:管理费用 其他应收款 贷:预付账款
2020-11-06
你好 这个员工费用 是全额员工承担 还是说员工和 单位各地承担一半? 现在你们是先垫付了 在去员工工资扣除 吗
2020-11-06
你好 你们需要给对方开发票的吗
2021-03-30
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×