那你现在直接是按照你的净资产来乘以他们的持股比例,给他们退资本。所谓净资产,就是用你现在资产的价值减去所有的负担。

老师晚上好,我们是餐饮行业,店里有三位股东,现在有两位要撤资,截止到2021年1月份账面上现金余额为119272元,应收账款为234400,预收会员卡充值(现金值93260.27元)(赠送值5697.73元)未消费,应付账款为21242元,利润为169967.73元,另外两位股东要撤资的话,该怎样分配?谢谢
老师下午好,我们是餐饮行业,店里加上我一共是三位股东,现在另两位要撤资,酒店转让费60万,我按当时的出资比例退给他们,现在账务上该怎么分配呢?截止到1月底现金余额有119272元,应收账款234400元,应付账款为21242元,预收账款(现金值93260.27元,赠送值5697.73元未消费)利润169967.73元,这是我自己记的内部帐,现在他们两位要撤资,我们分账的话,只分利润吗?谢谢
老师你好,我们公司去年12月份又预提一项费用比如说10万元整,该费用的发票是在23年2月份开来的,但是当时预提的时候,因为发票没开具,而且当初它家每次都开的普通发票,所以我按含税价预提的费用,23年收到发票后,发现对方开的是专票,小规模企业有一个0.01税率的增值税,因此票面不含税金额为9.9万元+0.1万元的增值税,我在冲该笔预提费用时,只能用不含税金额9.9万元去冲当初预提的,剩下的0.1万元无法冲减费用,于是在23年做22年所得税汇算清缴时,把0.1万元做了调增处理,现在是纳税申报的问题解决了,但是在账务上,我要怎么处理这个0.1万元多出来的应付款呀,因为在23年做冲预提费用时,0.1万元这个部分是做的借进项税金,贷其他应付款,感觉这样重复做了,有什么办法不重复也能正确入账呢,麻烦老师解答下,谢谢
老师,银行发放的贷款转给合同指定个人,我备注写什么呢?银行要求以货款的形式转,我写代收款要不要得,主要是不想写成货款
民办非企业是业务活动表,那企业所得税预缴申报表怎么填
我们公司是做塑料制品生产销售的,我们公司出租了一块楼房天面给客户建基站,我们公司收取租金,开具9%的增值税专用发票。现在我们要收回他们的电费,请问我们公司能开具电费的发票吗?应该怎么开?要到税局申请还是直接开就行?是开具13%的增值税专用发票吗?
没有发票的费用怎么调增? 要交多少税?怎么算?
进项开专票,销项开普票,能抵扣吗
老师,请问,我们销售一台设备,根据客户付款开发票,最后库存还剩下0.05台。但是供货商,又给了0.05台的销售折让,给我们开的红字发票申请单,我的库存应该怎么处理?
老师,我公司股东马某投资500万,占注册资金的33.33%,现在想把股份转给李某。需要交什么税?怎么计算
跨区域增值税预交了,但是当地的重复交了,后期再次交税的时候可以抵吗
建筑用砂石,麻料,怎么开票辅码,项目名称可以写,非金属矿石,砂石料吗
我将个人房产出租给企业,每月一万元租金,现在需要我去税局,代开房租发票给他们,我需要缴纳什么税,税率是多少
负债,打错字了,不好意思
难道不是只分利润吗?因为经营到现在我们就只赚了这些钱呀
利润和投资本金都需要退出去的
现在酒店转让给我了,价值60万这个钱我会按当时出资比例退给他们,关键是账上的这些钱该怎么分?是只分利润吗?还是应收账款也该给他们分
就是用你现在所有的资产减去负债,你的净资产去给他们分配。就是你现在有的资产他们也要享受,你现在有了负债,他们要承担,所以说用净资产去分配。
那老师是不是除了转让费60万我需要给他们以外,还需要用现金余额+应收帐款-应负帐款-预收帐款后的余额再按比例来分配?
那如果说你给了60万之后,你就不用再分配了,就相当于你用60万买了他们两个的股权。
现在有别人愿出60万盘下我们的酒店,因为我想留,所以我就出资60万,酒店就是我的了,他们两个的想法是酒店转让的钱是转让的钱,帐是帐的钱,所以我才搞不明白,除了60万之外要怎么给他俩分?
那你现在就是直接把这个60万给另外两个人,他们去分就可以了,公司账号的钱就不再给他们分了。
他们说60万是转让费,帐上的钱还是应该的分
不应该分哦,你这个60万就相当于买了他们两个的股权,他凭什么还要去分。
他们的意思要是别人出资60万,盘下我们的酒店的话,那我们各自按当时的出资比例分配这60万,帐务是不是得分呢?
没看明白,你什么意思?你现在是不是你花了60万买了另外两个股东的股权。
这60万我们需要按当时出资比例分配的,比如我占股50%,那我就分30万,他们各自占股25%,就每人分15万,也就是我盘下这个酒店,我只要岀30万就可以了,老师这样你明白了吗?
那如果说是这样的话,你现在的这一些资产,负债全部要给他们分配呀,就用你的净资产用乘以他们的持股比例的给他们分。
老师,那是不是现金余额+应收账款-应付账款-预收账款后的余额来分配?
对的,资产-负债余额按比例分配
老师,预收账款里有现金值和赠送值,那赠送值是不是也是酒店的负债?是不是也应该一起减去?
也是要剪的呀,这个也是你后面要支付出去的呀。