那你现在直接是按照你的净资产来乘以他们的持股比例,给他们退资本。所谓净资产,就是用你现在资产的价值减去所有的负担。

老师晚上好,我们是餐饮行业,店里有三位股东,现在有两位要撤资,截止到2021年1月份账面上现金余额为119272元,应收账款为234400,预收会员卡充值(现金值93260.27元)(赠送值5697.73元)未消费,应付账款为21242元,利润为169967.73元,另外两位股东要撤资的话,该怎样分配?谢谢
老师下午好,我们是餐饮行业,店里加上我一共是三位股东,现在另两位要撤资,酒店转让费60万,我按当时的出资比例退给他们,现在账务上该怎么分配呢?截止到1月底现金余额有119272元,应收账款234400元,应付账款为21242元,预收账款(现金值93260.27元,赠送值5697.73元未消费)利润169967.73元,这是我自己记的内部帐,现在他们两位要撤资,我们分账的话,只分利润吗?谢谢
老师你好,我们公司去年12月份又预提一项费用比如说10万元整,该费用的发票是在23年2月份开来的,但是当时预提的时候,因为发票没开具,而且当初它家每次都开的普通发票,所以我按含税价预提的费用,23年收到发票后,发现对方开的是专票,小规模企业有一个0.01税率的增值税,因此票面不含税金额为9.9万元+0.1万元的增值税,我在冲该笔预提费用时,只能用不含税金额9.9万元去冲当初预提的,剩下的0.1万元无法冲减费用,于是在23年做22年所得税汇算清缴时,把0.1万元做了调增处理,现在是纳税申报的问题解决了,但是在账务上,我要怎么处理这个0.1万元多出来的应付款呀,因为在23年做冲预提费用时,0.1万元这个部分是做的借进项税金,贷其他应付款,感觉这样重复做了,有什么办法不重复也能正确入账呢,麻烦老师解答下,谢谢
老师,我公司是小规模纳税人,我公司25年的账是代理记账公司做的,做的比较乱,我不打算用代理记账做的账,我打算自己从头做,但是在12月底前出不来数据,所以现在我把收入弄对,保证增值税是对的,其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费,我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去,这样的话,我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的,但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样,这样没关系吧?
怎么区分纯劳务分包 和工程服务
一人有限公司是自然人独资公司吗
老师政府基金预算单位的银行利息,要交财政嘛
老师,我公司是小规模纳税人,我25年成本数据要在26年3月才能弄出来,成本发票要在26年才开,25年的成本款也是在26年付的,这样的话,这张26年开的成本发票可以在25年税前扣除?
分包方包工包料 包一部分辅材 大部分是劳务 这种开劳务费发票还是工程服务
建筑公司 成本发票里面必须是材料占比最大么 我们是工程公司基本上成本发票都是劳务费 这样合理吗
家纺类,只有人工裁剪,包装类的加工,那税负率大概多少
个体工商户可以不开对公户吗
老师你好 我们是一般纳税人木材公司,从农民手上收购木材然后销售出去,收到农民代开的木材发票,这个能抵多少个点的增值税呢?企业所得税怎么交?
负债,打错字了,不好意思
难道不是只分利润吗?因为经营到现在我们就只赚了这些钱呀
利润和投资本金都需要退出去的
现在酒店转让给我了,价值60万这个钱我会按当时出资比例退给他们,关键是账上的这些钱该怎么分?是只分利润吗?还是应收账款也该给他们分
就是用你现在所有的资产减去负债,你的净资产去给他们分配。就是你现在有的资产他们也要享受,你现在有了负债,他们要承担,所以说用净资产去分配。
那老师是不是除了转让费60万我需要给他们以外,还需要用现金余额+应收帐款-应负帐款-预收帐款后的余额再按比例来分配?
那如果说你给了60万之后,你就不用再分配了,就相当于你用60万买了他们两个的股权。
现在有别人愿出60万盘下我们的酒店,因为我想留,所以我就出资60万,酒店就是我的了,他们两个的想法是酒店转让的钱是转让的钱,帐是帐的钱,所以我才搞不明白,除了60万之外要怎么给他俩分?
那你现在就是直接把这个60万给另外两个人,他们去分就可以了,公司账号的钱就不再给他们分了。
他们说60万是转让费,帐上的钱还是应该的分
不应该分哦,你这个60万就相当于买了他们两个的股权,他凭什么还要去分。
他们的意思要是别人出资60万,盘下我们的酒店的话,那我们各自按当时的出资比例分配这60万,帐务是不是得分呢?
没看明白,你什么意思?你现在是不是你花了60万买了另外两个股东的股权。
这60万我们需要按当时出资比例分配的,比如我占股50%,那我就分30万,他们各自占股25%,就每人分15万,也就是我盘下这个酒店,我只要岀30万就可以了,老师这样你明白了吗?
那如果说是这样的话,你现在的这一些资产,负债全部要给他们分配呀,就用你的净资产用乘以他们的持股比例的给他们分。
老师,那是不是现金余额+应收账款-应付账款-预收账款后的余额来分配?
对的,资产-负债余额按比例分配
老师,预收账款里有现金值和赠送值,那赠送值是不是也是酒店的负债?是不是也应该一起减去?
也是要剪的呀,这个也是你后面要支付出去的呀。