那你现在直接是按照你的净资产来乘以他们的持股比例,给他们退资本。所谓净资产,就是用你现在资产的价值减去所有的负担。

老师晚上好,我们是餐饮行业,店里有三位股东,现在有两位要撤资,截止到2021年1月份账面上现金余额为119272元,应收账款为234400,预收会员卡充值(现金值93260.27元)(赠送值5697.73元)未消费,应付账款为21242元,利润为169967.73元,另外两位股东要撤资的话,该怎样分配?谢谢
老师下午好,我们是餐饮行业,店里加上我一共是三位股东,现在另两位要撤资,酒店转让费60万,我按当时的出资比例退给他们,现在账务上该怎么分配呢?截止到1月底现金余额有119272元,应收账款234400元,应付账款为21242元,预收账款(现金值93260.27元,赠送值5697.73元未消费)利润169967.73元,这是我自己记的内部帐,现在他们两位要撤资,我们分账的话,只分利润吗?谢谢
老师你好,我们公司去年12月份又预提一项费用比如说10万元整,该费用的发票是在23年2月份开来的,但是当时预提的时候,因为发票没开具,而且当初它家每次都开的普通发票,所以我按含税价预提的费用,23年收到发票后,发现对方开的是专票,小规模企业有一个0.01税率的增值税,因此票面不含税金额为9.9万元+0.1万元的增值税,我在冲该笔预提费用时,只能用不含税金额9.9万元去冲当初预提的,剩下的0.1万元无法冲减费用,于是在23年做22年所得税汇算清缴时,把0.1万元做了调增处理,现在是纳税申报的问题解决了,但是在账务上,我要怎么处理这个0.1万元多出来的应付款呀,因为在23年做冲预提费用时,0.1万元这个部分是做的借进项税金,贷其他应付款,感觉这样重复做了,有什么办法不重复也能正确入账呢,麻烦老师解答下,谢谢
请问下企业所得税收入是什么收入
请问老师,假如一个个体户去年拿到营业执照,一直未做税务登记,但有收入,今年四月份税务登记,那七月份申报时需要把去年的,今年一到三月的收入也申报吗?如果申报,收入算几月份的呢?
老师,那A公司(70%)是公司,受益人备案怎么填,信息表都是填个人信息的
老师,我司2月收到个税手续费返还,执行企业会计准则(2001),计入其他业务收入对不?同时申报增值税,由于小规模纳税人季度销售额未超过30万,所以增值税计入营业外收入,这样处理对不?
老师好,在摊销房租的时候,最后多出一分钱。请问怎么处理呢?
比如制造费用200元,其中A产品生产了100件,销售了90件,库存剩余10件;B产品销售库存50件,C产品生产了50件,卖了50件,按分摊额去结转生产成本和销售成本怎么结转在库存里的数呢?尤其是B产品里的生产成本和销售成本分别怎么结转呢?
我是学堂vip,我想学手工账的月结年结和跨越数据衔接的明细账总账登记,能在哪里找到视频课程,请详细指导
老师你好,我们公司有3个股东,2个自然人(27%和3%)和一个A公司(70%),A公司是国内注册企业,是100%外资投资,我司对A公司受益人备案该怎么填?
购入货物,供应商开专票,线上很多平台出售,不需要发票,那我还要进项发票吗?要了,没有销项发票是记无票收入吗? 购入货物,供应商开普票给我,我的客户要普票,那我是开普票,税点13%吗? 感觉学完会计,知识点多,记不全,有时候在开票方面都想不通怎么开票?
老师你好,请问上个月的在产品需要拿到本月参与分配吗?
负债,打错字了,不好意思
难道不是只分利润吗?因为经营到现在我们就只赚了这些钱呀
利润和投资本金都需要退出去的
现在酒店转让给我了,价值60万这个钱我会按当时出资比例退给他们,关键是账上的这些钱该怎么分?是只分利润吗?还是应收账款也该给他们分
就是用你现在所有的资产减去负债,你的净资产去给他们分配。就是你现在有的资产他们也要享受,你现在有了负债,他们要承担,所以说用净资产去分配。
那老师是不是除了转让费60万我需要给他们以外,还需要用现金余额+应收帐款-应负帐款-预收帐款后的余额再按比例来分配?
那如果说你给了60万之后,你就不用再分配了,就相当于你用60万买了他们两个的股权。
现在有别人愿出60万盘下我们的酒店,因为我想留,所以我就出资60万,酒店就是我的了,他们两个的想法是酒店转让的钱是转让的钱,帐是帐的钱,所以我才搞不明白,除了60万之外要怎么给他俩分?
那你现在就是直接把这个60万给另外两个人,他们去分就可以了,公司账号的钱就不再给他们分了。
他们说60万是转让费,帐上的钱还是应该的分
不应该分哦,你这个60万就相当于买了他们两个的股权,他凭什么还要去分。
他们的意思要是别人出资60万,盘下我们的酒店的话,那我们各自按当时的出资比例分配这60万,帐务是不是得分呢?
没看明白,你什么意思?你现在是不是你花了60万买了另外两个股东的股权。
这60万我们需要按当时出资比例分配的,比如我占股50%,那我就分30万,他们各自占股25%,就每人分15万,也就是我盘下这个酒店,我只要岀30万就可以了,老师这样你明白了吗?
那如果说是这样的话,你现在的这一些资产,负债全部要给他们分配呀,就用你的净资产用乘以他们的持股比例的给他们分。
老师,那是不是现金余额+应收账款-应付账款-预收账款后的余额来分配?
对的,资产-负债余额按比例分配
老师,预收账款里有现金值和赠送值,那赠送值是不是也是酒店的负债?是不是也应该一起减去?
也是要剪的呀,这个也是你后面要支付出去的呀。