同学你好 谁给你打款开票给谁
老师你好,上个月开出的发票,章盖错了,发票要作废,购货方是出口企业,那这张发票作废,对方交税有没有影响?
请问8月开专票时税盘票号和发票票号没对上,这样打印出来,对方没认证,给我们退回来了,我们现在是系统号相对应的发票还没打印,我们重复打印给对方可以吗?
老师,你好!开具普票,税额10202.22,打印出来的发票0.22没有体现出来发票要作废吗,这个是开给个人的,对方是说没关系
你好老师我在开发票的时候不小心把票号为6的发票,给拿成票号为9的发票给开了,现在我把开好的发票给作废了,可是9号发票的纸已经没有了,开票软件上还有9号发票显示是没开的,现在我要开发票已经没有发票了,9号发票是不是随便写一个把他给打印出来,然后作废处理呢?
老师你好,红字发票要打印出来吗?销售方开具的,对方没有抵扣,打印出来后是3联都放在退货凭证的后面做附件?还是收起来放好?
老师您好!我现在遇到难题了,有一个客人3月在我司消费8714元,但是他有九折优惠,我该怎么做
老师,客户款转入我店平台了,然后这个平台自动转到公户的钱分录怎么处理
老师,我这个月开了专票,也开普票,请问我交税的时候只缴纳专票的税吗?
老师,请问外购商品免费赠送的分录怎么做啊
郭老师在吗,我前几天问您的 4.24日付了境外的港口费用$13984.16,属于预付款,4月固定汇率7.1775, 我做的分录是 主营业务成本 港使费13984.16×7.1775 应付账款-xx公司 13984.16×7.1775 应付账款-xx公司 13984.16×7.1775 银行存款 美金 13984.16×7.1775 这个月,整个结算单来了,结算单金额是13619.96,当时我们支付了$13984.16,但是对方实际只收到了$13977.19,中间行手续费扣了$6.97,对方没把6.97算在结算金额里面,手续费需要我们承担,所以她算出来退我们$357.23, 我这个月份分录应该怎么做,前面的4月份 直接借财务费用 贷方应付账款应该不对吧 我港使费实际没有那么多 应该怎么调整比较好
老师,领料单和出库单要经过会计签字吗
就是说上一属期是按6万扣除,请这一属期还是,要不继续保持,要不就更改之前报表,而且样这个员工就算不了税,不晓得为啥拍不了照,不晓得是不是我手机的问题
老师。这个残疾人就业保障金是看公司员工人数来交的吗?
六税两费不是减半吗?为什么注会题库里的答案都没有减半?六税两费都是什么
老师,工会经费现在一定要如实交吗,可以只交一部分吗?
是我们开票给对方
他们同意就可以了
那老师,如果密码超过密码区要作废吗,也是发给个人
是普票 这个没事的哦
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