你好 一月份应该有盈利的 看累计数
老师,今年5月的资产负债表,未分配利润,期末余额是-10万多,年初余额是5万多;利润表净利润是-16万多,6月和7月的账还没有做,然后在7月份分红了40万,这个情况看我5月未分配利润能看出什么问题吗?
老师,资产负债表中的未分配利润的:期末余额 一年初余额的余额和利润表中的营业利润对不上,这个问题要怎么核对
老师,从这个资产负债表表,结合看水财务指标表中利润,能核对么?这月是负三万多,看资产负债表的期初期末余额却只是负一万多?
老师,你好,资产负债表资产总计,期末余额比年初余额小了,是怎么回事?如何看懂资产负债表和利润表,有这方面的视频讲解课吗?
老师你好,我们公司的报表我有点没看明白,1-3月的资产负债表年未分配利润年初数是589215.91,期末是536670.24,利润表1-3月净利润是-52545.67,这个我是看的懂的,就是4-6月的资产负债表未分配利润期末数是-116071.03,年初是589215.91,利润表4-6月本年累计净利润-703773.35,本月-651227.68,这期中4-6月的资产负债表期末数我看不太明白,感觉这个数字好像不对
你好老师请问一下预缴税款没超十万,在本地开票累计预缴开票数超了十万,这个还享受附加减免吗
老师,同一张报关单上有不同的退税率并且还有0%标识是1的。我如何处理? 出现这种情况会造成退税损失吗?
我们大米加工厂,我们有从外省农民购进稻谷,我们可以开收购发票吗?
有发票的,记账附单据是不是直接按多少张发票就可以了,我们现在也没什么付款申请单这些
老师,我想问一下发票在系统里查不到,是什么原因
老师就是工会经费我们想少交一点,也不是不交,如果税务说我们叫少了,怎么给税务说啦?比较合理
你好老师,财务报表编制的依据是什么
老师,您好!这边发现1月份报销与2月份重复了,现在追回可以吗?让对方直接转对公吗?应如何备注?
老师,甲乙丙三方,甲乙双方属于供需双方,甲方为供方,乙方为需方。现在乙方的货款通过丙方供应材料来冲抵其应付账款,这种情况要平账该签什么协议好呢?有没有相应的版本能不能借鉴下,谢谢
我司是一般纳税人,经营范围是国际运输代理服务,买卖农产品、化肥等业务 目前想做的业务是从中东购进产品,卖给国外客户A,A再卖给国内客户B,1.这样是否可行? 2.我司涉及缴纳哪些税,需要代扣代缴哪些 3.涉及哪些风险
谢谢,资产负债表看的是累计的呀?
资产负债表是时点数 看利润表的累计数
老师,2019年,我们是新成立的公司是认缴的,所以当时也从0开始业务每笔开支都记入 :其他应付款 ,当时是89万,我们就没再投钱,在这个数里云运转,现在的利润有68万,当然也很多欠数,请问有收到款可以分红了吗?有两个股东的,然后,这笔其他应付款,。要平掉的吗,还是一直挂着那就好~
如果是投资款的话 应该 借银行存款 贷实收资本的 分红跟欠款没有关系的 (账上有利润 除了计提法定盈余公积和章程规定的盈余金外 可以分红的) 确定是 投资款的话 其他应付款 转到实收资本
老师是的,是投资的,当时开业还转让百分之三十给另一个股东,30万的转让金,当时我问到其他老师说股权转让不用记账的是公司章程的事,当时也有那个转让协议,只是后面没有去工商变更,但是有一份他们手指印的协议。我一直心里觉得30万得分录体现吧?请问怎么入账,其中应其他应付款里有30万是另一股东的
尽量体现一下 根据股权转让协议入账,会计分录: 借:实收资本--原股东 贷:实收资本--新股东 以上 股权转让款没通过公司账户。 如果通过公司账户,会计分录: (1)新股东交款时 借:现金(或银行存款) 贷:其他应付款--代收股权转让款 (2)支付原股东 借:其他应付款--代收股权转让款 贷:现金(或银行存款) 现在的话 借其他应付款-新股东 贷实收资本-新股东
老师,一开业公司是从零开始的,未开业时新股东转了300,000给了原股东,都是私户,刚开业的时候第一月的其他应付款(也就是原股东支出,公司小,原股东一人在运转)第一个月也才有20多万,直到半年后才有上面资产负债表体现的那个数89万多,所以如果是用第一种方法原股东那个钱是不是要减掉新股东的300,000是呢!怎么记账呢?才借贷平衡
是没通过私户的,用你的第二种方 法可以吗?
没通过公户的
建议 其他应付款 转到对应的实收资本
老师,我就是想问那个其他应付款转到实收资本,怎做分录?谢谢
借其他应付款 贷实收资本
实收资本中要体现西股东的投资款么?
怎么体现两股东的投资款
实收资本以股东的名字 作为明细科目即可