你好 一月份应该有盈利的 看累计数

老师,资产负债表中的未分配利润的:期末余额 一年初余额的余额和利润表中的营业利润对不上,这个问题要怎么核对
老师,从这个资产负债表表,结合看水财务指标表中利润,能核对么?这月是负三万多,看资产负债表的期初期末余额却只是负一万多?
老师,你好,资产负债表资产总计,期末余额比年初余额小了,是怎么回事?如何看懂资产负债表和利润表,有这方面的视频讲解课吗?
老师你好,我们公司的报表我有点没看明白,1-3月的资产负债表年未分配利润年初数是589215.91,期末是536670.24,利润表1-3月净利润是-52545.67,这个我是看的懂的,就是4-6月的资产负债表未分配利润期末数是-116071.03,年初是589215.91,利润表4-6月本年累计净利润-703773.35,本月-651227.68,这期中4-6月的资产负债表期末数我看不太明白,感觉这个数字好像不对
你好,老师,这三大报表,资产负债表年初余额比如预收应收还有30多万,预付也有一百多万,对应的利润表收入成本却很少,负债表期末余额都为0了。这账是不是有什么问题呢
郭老师请问下我有一张普票按专票入的账,现在我想把这个税额转到原材料里 借应交税费-应交增值税-待认证进项税-39.5 借原材料39.5可以吗 还是借原材料39.5 贷应交税费-待认证进项税39.5 这两个用哪个好呢
老师,跨境电商销售300万,成本50万,利润总额250万,剩余利润姚建多少企业所得税,分红交多少个税呢
某公司一般纳税人,假设销售茶叶5000万元,销售利润按照20%测算,请帮忙测试下需要缴纳的增值税,附加税,企业所得税,印花税,合计应缴纳税款,实际利润等金额
月末结转成本,是按照发票金额结转,和当月出库产品不对应,如何结转成本
你好老师,我公司2025年5月修改过注册资本,从50万变更为5万,章程写的时间是2025免12月31日实缴,但到26年1月才实缴完成,会不会面临罚款,没有在规定时间实缴
我们24年已经给客户开具发票,客户现在因为发票抽奖需要重开,抬头、型号、数量、金额都没错,可以拒绝重开吗
老师,有关于银行余额调节表的制作,老师,我是1月份银行项目的进行了调整,我2月份同样有差异,我是接着1月份的继续做吗,老师,我是有差异每个月都做一个吗?
安徽婚假是多少天???
老师晚上好,请问申报项目地个税,提示单位无有效税种信息是什么意思呀,上个月还是正常可以申报的,请老师解答
老师,请问公司没有钱股东汇款给公司是做往来款还是做借款呢?(董孝彬老师)
谢谢,资产负债表看的是累计的呀?
资产负债表是时点数 看利润表的累计数
老师,2019年,我们是新成立的公司是认缴的,所以当时也从0开始业务每笔开支都记入 :其他应付款 ,当时是89万,我们就没再投钱,在这个数里云运转,现在的利润有68万,当然也很多欠数,请问有收到款可以分红了吗?有两个股东的,然后,这笔其他应付款,。要平掉的吗,还是一直挂着那就好~
如果是投资款的话 应该 借银行存款 贷实收资本的 分红跟欠款没有关系的 (账上有利润 除了计提法定盈余公积和章程规定的盈余金外 可以分红的) 确定是 投资款的话 其他应付款 转到实收资本
老师是的,是投资的,当时开业还转让百分之三十给另一个股东,30万的转让金,当时我问到其他老师说股权转让不用记账的是公司章程的事,当时也有那个转让协议,只是后面没有去工商变更,但是有一份他们手指印的协议。我一直心里觉得30万得分录体现吧?请问怎么入账,其中应其他应付款里有30万是另一股东的
尽量体现一下 根据股权转让协议入账,会计分录: 借:实收资本--原股东 贷:实收资本--新股东 以上 股权转让款没通过公司账户。 如果通过公司账户,会计分录: (1)新股东交款时 借:现金(或银行存款) 贷:其他应付款--代收股权转让款 (2)支付原股东 借:其他应付款--代收股权转让款 贷:现金(或银行存款) 现在的话 借其他应付款-新股东 贷实收资本-新股东
老师,一开业公司是从零开始的,未开业时新股东转了300,000给了原股东,都是私户,刚开业的时候第一月的其他应付款(也就是原股东支出,公司小,原股东一人在运转)第一个月也才有20多万,直到半年后才有上面资产负债表体现的那个数89万多,所以如果是用第一种方法原股东那个钱是不是要减掉新股东的300,000是呢!怎么记账呢?才借贷平衡
是没通过私户的,用你的第二种方 法可以吗?
没通过公户的
建议 其他应付款 转到对应的实收资本
老师,我就是想问那个其他应付款转到实收资本,怎做分录?谢谢
借其他应付款 贷实收资本
实收资本中要体现西股东的投资款么?
怎么体现两股东的投资款
实收资本以股东的名字 作为明细科目即可