你好 一月份应该有盈利的 看累计数

老师,今年5月的资产负债表,未分配利润,期末余额是-10万多,年初余额是5万多;利润表净利润是-16万多,6月和7月的账还没有做,然后在7月份分红了40万,这个情况看我5月未分配利润能看出什么问题吗?
老师,资产负债表中的未分配利润的:期末余额 一年初余额的余额和利润表中的营业利润对不上,这个问题要怎么核对
老师,从这个资产负债表表,结合看水财务指标表中利润,能核对么?这月是负三万多,看资产负债表的期初期末余额却只是负一万多?
老师,你好,资产负债表资产总计,期末余额比年初余额小了,是怎么回事?如何看懂资产负债表和利润表,有这方面的视频讲解课吗?
老师你好,我们公司的报表我有点没看明白,1-3月的资产负债表年未分配利润年初数是589215.91,期末是536670.24,利润表1-3月净利润是-52545.67,这个我是看的懂的,就是4-6月的资产负债表未分配利润期末数是-116071.03,年初是589215.91,利润表4-6月本年累计净利润-703773.35,本月-651227.68,这期中4-6月的资产负债表期末数我看不太明白,感觉这个数字好像不对
老师,请问现在动车票和客车票这些都是有电子车票了吗?请问没有开具电子发票,只凭电子车票可以报销入账吗?只凭车票,是不是只能进项税额扣除,但是没法企业所得税税前扣除?
有个客户跟我们咨询,主营业务是一次性手套,入驻抖音平台卖产品,然后抖音平台有给一部分补贴,然后平台让开票给平台,那开票项目是技术服务费呢?还是销售手套呢?
外账说,我们贸易开票,可以倒挤成本啥的开票,有人说说是怎么倒推吗?他说那个单价也是可以倒推的呀,你都知道怎么倒推它的成本,成本就是他开出去的,他就是那个的总金额嘛,对不对,80%多嘛,对不对,那你也是按照这样子再去把它推它的单价就好了。就是说它它这个品名如果有很多个规格的话,那你就去找一个对应的啊,随便挑一个,然后再按这个税负去推就好了呀,你先把那个数给定下来嘛。
建筑公司异地施工,在施工所在地申报了预交增值税申报表,但是账户没有钱,一直没有交税,怎么做分录
小规模季度不超30万,例如第一个月全部开普票10300 借应收10300 贷主营业务收入10000 贷应交税费应交增值税300。 请问这300减免税费分录是3月底做,还是在1月就做?
老师,请问公司给员工报销体检费用,发票是员工抬头,企业所得税可以税前扣除吗
10月份为员工办理了社保转入,但是员工没做几天人就走了,但是没有及时转出,导致11月份社保账单生成,现在把钱交上去了,可不可以把钱退回来?
工程公司分包方本来是包工包料 结果材料发票从公司支付了 这种是不只能开劳务费了 因为他们没有材料发票 他们的成本构成就不符合工程服务的要求
小规模申报时销售服务和劳务分开填写各20万,合计40万可以享受免增值税吗?
公司给法人的往来款能做成工资吗
谢谢,资产负债表看的是累计的呀?
资产负债表是时点数 看利润表的累计数
老师,2019年,我们是新成立的公司是认缴的,所以当时也从0开始业务每笔开支都记入 :其他应付款 ,当时是89万,我们就没再投钱,在这个数里云运转,现在的利润有68万,当然也很多欠数,请问有收到款可以分红了吗?有两个股东的,然后,这笔其他应付款,。要平掉的吗,还是一直挂着那就好~
如果是投资款的话 应该 借银行存款 贷实收资本的 分红跟欠款没有关系的 (账上有利润 除了计提法定盈余公积和章程规定的盈余金外 可以分红的) 确定是 投资款的话 其他应付款 转到实收资本
老师是的,是投资的,当时开业还转让百分之三十给另一个股东,30万的转让金,当时我问到其他老师说股权转让不用记账的是公司章程的事,当时也有那个转让协议,只是后面没有去工商变更,但是有一份他们手指印的协议。我一直心里觉得30万得分录体现吧?请问怎么入账,其中应其他应付款里有30万是另一股东的
尽量体现一下 根据股权转让协议入账,会计分录: 借:实收资本--原股东 贷:实收资本--新股东 以上 股权转让款没通过公司账户。 如果通过公司账户,会计分录: (1)新股东交款时 借:现金(或银行存款) 贷:其他应付款--代收股权转让款 (2)支付原股东 借:其他应付款--代收股权转让款 贷:现金(或银行存款) 现在的话 借其他应付款-新股东 贷实收资本-新股东
老师,一开业公司是从零开始的,未开业时新股东转了300,000给了原股东,都是私户,刚开业的时候第一月的其他应付款(也就是原股东支出,公司小,原股东一人在运转)第一个月也才有20多万,直到半年后才有上面资产负债表体现的那个数89万多,所以如果是用第一种方法原股东那个钱是不是要减掉新股东的300,000是呢!怎么记账呢?才借贷平衡
是没通过私户的,用你的第二种方 法可以吗?
没通过公户的
建议 其他应付款 转到对应的实收资本
老师,我就是想问那个其他应付款转到实收资本,怎做分录?谢谢
借其他应付款 贷实收资本
实收资本中要体现西股东的投资款么?
怎么体现两股东的投资款
实收资本以股东的名字 作为明细科目即可