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你好,老师,这三大报表,资产负债表年初余额比如预收应收还有30多万,预付也有一百多万,对应的利润表收入成本却很少,负债表期末余额都为0了。这账是不是有什么问题呢

你好,老师,这三大报表,资产负债表年初余额比如预收应收还有30多万,预付也有一百多万,对应的利润表收入成本却很少,负债表期末余额都为0了。这账是不是有什么问题呢
你好,老师,这三大报表,资产负债表年初余额比如预收应收还有30多万,预付也有一百多万,对应的利润表收入成本却很少,负债表期末余额都为0了。这账是不是有什么问题呢
你好,老师,这三大报表,资产负债表年初余额比如预收应收还有30多万,预付也有一百多万,对应的利润表收入成本却很少,负债表期末余额都为0了。这账是不是有什么问题呢
2023-12-06 23:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-12-06 23:39

您好,看到了,这个是没问题的,他们都是和资产之间做往来的

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快账用户2446 追问 2023-12-06 23:40

就是他们直接从资产之间调整账务了对吧

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齐红老师 解答 2023-12-06 23:42

嗯对是这个意思的了

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快账用户2446 追问 2023-12-06 23:42

和资产之间做往来,那这样不就是乱做帐,就为了调账?

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齐红老师 解答 2023-12-06 23:46

这个的话是为了正常调整的,你好

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快账用户2446 追问 2023-12-06 23:50

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-12-07 07:27

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您好,看到了,这个是没问题的,他们都是和资产之间做往来的
2023-12-06
您好,可以的,我们这是在调整为正确的往来余额,不会出问题,往来余额就小是好事
2024-07-08
您好!这个是报表重分类了,应收和预收账款重分类了
2023-10-14
您好!确认是否预收账款存在借方发生额,会出现重分类至应收帐款
2023-10-14
如果9月的资产负债表应收账款是负数,这可能意味着原来的分类存在问题,或者存在一定的会计错误。重分类后,期初数据发生了变化,与6月的申报财报期初数据不一致,这可能会对公司的财务报表产生影响。 在理论上,如果应收账款金额为-100,而预收账款为0,那么将应收账款余额改为0,预收账款余额改为100是可以的。但这种操作需要确保这样做不会对公司的财务报表产生不良影响。 一般来说,为了避免报表数据出现不一致的情况,建议按照正确的会计制度进行操作。如果在9月份发现问题并进行了修正,应该将修正后的数据反映在9月份的财务报表中,而不是去修改之前的财务报表。 如果已经发生了重分类,并且期初数据发生了变化,最好的做法是重新提交一份财务报表,并详细说明其中发生的变化。如果之前的申报财报已经提交,并且无法修改,那么新的财务报表应该进行标注,以说明之前的数据和现在的数据存在的差异。
2023-10-17
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