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你好,老师,这三大报表,资产负债表年初余额比如预收应收还有30多万,预付也有一百多万,对应的利润表收入成本却很少,负债表期末余额都为0了。这账是不是有什么问题呢

你好,老师,这三大报表,资产负债表年初余额比如预收应收还有30多万,预付也有一百多万,对应的利润表收入成本却很少,负债表期末余额都为0了。这账是不是有什么问题呢
你好,老师,这三大报表,资产负债表年初余额比如预收应收还有30多万,预付也有一百多万,对应的利润表收入成本却很少,负债表期末余额都为0了。这账是不是有什么问题呢
你好,老师,这三大报表,资产负债表年初余额比如预收应收还有30多万,预付也有一百多万,对应的利润表收入成本却很少,负债表期末余额都为0了。这账是不是有什么问题呢
2023-12-06 23:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-12-06 23:39

您好,看到了,这个是没问题的,他们都是和资产之间做往来的

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快账用户2446 追问 2023-12-06 23:40

就是他们直接从资产之间调整账务了对吧

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齐红老师 解答 2023-12-06 23:42

嗯对是这个意思的了

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快账用户2446 追问 2023-12-06 23:42

和资产之间做往来,那这样不就是乱做帐,就为了调账?

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齐红老师 解答 2023-12-06 23:46

这个的话是为了正常调整的,你好

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快账用户2446 追问 2023-12-06 23:50

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-12-07 07:27

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您好,看到了,这个是没问题的,他们都是和资产之间做往来的
2023-12-06
您好,可以的,我们这是在调整为正确的往来余额,不会出问题,往来余额就小是好事
2024-07-08
您好!确认是否预收账款存在借方发生额,会出现重分类至应收帐款
2023-10-14
您好!这个是报表重分类了,应收和预收账款重分类了
2023-10-14
你第一个表上面有红色的应收,说明这里肯定有预收的金额,他应该是分解了,自动识别的预收的贷方了。 “应收账款”项目,应根据“应收账款”科目所属各明细科目的期末借方余额合计,减去“坏账准备”科目中有关应收账款计提的坏账准备期末余额后的金额填列。 如“应收账款”科目所属明细科目期末有贷方余额,应在本表“预收账款”项目内填列。 “应付账款”项目,应根据“应付账款”科目所属各有关明细科目的期末贷方余额合计填列;如“应付账款”科目所属各明细科目期末有借方余额,应在本表“预付账款”项目内填列。 实际工作中,如果你单位没有设置“预收账款”和“预付账款”,可以在资产负债表中,用负数金额表示应收账款和应付账款。
2021-09-09
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