你好同学,多年前的发票不让报了,最好是去税务代开一个发票当成是新购的

现在是一家新公司的会计,这家公司去年五月成立,到现在还在筹建期,我没来之前一直是代理公司申报纳税,但老板这一年的发票没有给代理公司,并且一直都是零申报,现在我也给公司新开账补做这一年来的账本,我想问一下1.我是不是只需要补做账就行了,2.我发现有一些费用不是公司的,而是老板个人负担的,但老板要求入账,入账后不是要调增吗,但之前代理公司已经零申报了,我现在应该怎么做?也要自己做汇算表调增上去吗?然后再到税务局说明?还是应该怎么处理呢?
老师您好,我们公司名下有一辆汽车,一直都是给公司员工使用,买车贷款也是该员工在还。两年前公司建账的时候没有入账,现在车的贷款还没还完。 问题1,我们要是现在把该汽车入回公账的话,是不是可以不考虑贷款是否还完的问题,入账直接根据买入价入固定资产,折旧费用从什么时候开始计起? 问题2,如果选择不入账,把该汽车过户给使用的员工,公司和该员工需要各自承担些什么税费之类的?
公司之前没有账,现在盘点建账,固定资产已经使用好多年了而且没有发票,也没给报销,老板自己出钱,问题1老板如果现在要报销的话还可以报吗?是不是得让他把发票开过来?开票金额按原价开? 问题2 如果报销后我是不是得按原值进行入账?
老师,我们公司收到其他公司的钱一直没有给对方开增值税发票,由于这两年经营不善,原来老板又让他朋友进来成为大老板,公司又从在建工程开始运但生产,但出纳会计没有接之前的账延续一切从零开始。但现在问题来了原来的客户要我们公司给开增值税发票,我现在这套账就没有收到钱怎么开发票?即使开了最后也要收到这笔发票钱,要是让对方再重新打到现在账钱,那就相当于人家账上付两次钱,我只能开一次票,请问我怎么解决这个问题,请老师指点????
老师您好。 公司系统设备升级,原价166万元,我来之前的经理谈妥降价到不要发票143万元。 现在还是按照原价166万元支付,21年,22年作为长期待摊费用已摊销357495元,其中21年71499元,22年285996元,都没有发票。 22年的发票在为汇算清缴之前开具是否可行?21年的请问该如何处理? 然后剩下未开发票的1302505元,是否可以按照每年摊销了多少,再开多少发票来处理? 比如今年还要摊销285996元,那让对方在今年12月31日之前再开具相应金额的发票入账是否可行?
老师,我想问几个问题,1.工地上出现了人员伤亡,公司赔了100万,这个能抵哪些税呢?2.给死亡人员的家属每月拿3000的生活费,又应该怎么记账,需要报个税吗?怎么做才能抵税,抵税又抵扣哪些税呢?
1、配电箱 2、触摸屏3、模块 4.电源 5变频器 等组成一台PLC变频控制柜,发票应该怎么开
企业所得税汇算清缴中调整表中账载金额是这一年的发生额吗。
一建筑企业承包村集体合作社的一建设项目,村集体合作社,需要公司给提供一套项目账,如何做账?是新建一个账套按照项目的完工进度支付情况做一套项目账本吗?
老师你好!问一下需要申报5-10月份的个税是怎样申报,申报工资有扣除个人社保需要加上去吗?老师指导一下
老师晚上好,预收款项24年漏确认收货,年报时收入已调增,已缴纳所得税,25年账务上调整分录:借预收账款。 贷未分配利润,导致25年利润增长,这样会不会重复缴纳所得税呢老师
我们公司帮员工买的社保是单建的,单位负担949.98,个人负担417.8,其有一个员工买的是统筹的,公司负担1034.82,个人负担472.95。公司要收回1034.82-949.98=84.84差额。会计应该怎么做账务处理?? 缴纳社保: 借:管理费用-社保费 1034.82借:其他应收款 949.98 借:银行存款 1507.77
老师,参保金的上年在职职工人数怎么填
我们公司帮员工买的社保是单建的,单位负担949.98,个人负担417.8,其有一个员工买的是统筹的,公司负担1034.82,个人负担472.95。公司要收回1034.82-949.98=84.84差额。会计应该怎么做账务处理??
老师,母公司投资子公司,母公司欠债,子公司需要一起清偿吗?
我这个是内部账,如果开不开发票,我应该怎么入账?
你好同学如果不开发票就直接做账就可以了 你直接自制一个凭证做账
那就按固定资产原值减去这几年的折旧,按净值入账是吗?
你好同学,是的同学是这样的