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老师,出口退税,视同内销,销项转出,怎么计算啊

2021-03-04 12:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-03-04 12:50

同学您好,出口退税,您具体是什么出口企业,是生产型出口企业还是外贸型出口企业 视同内销,就是按内销的交13%的增值税 应该没有销项转出,是进项税额转出,也就是进项税额不可以抵扣的,才需要转出

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快账用户6854 追问 2021-03-04 14:19

老师,进项转出怎么处理

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齐红老师 解答 2021-03-04 14:32

一般情况下是,借成本费用科目贷应交税费-应交增值税(进项税额转出)

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同学您好,出口退税,您具体是什么出口企业,是生产型出口企业还是外贸型出口企业 视同内销,就是按内销的交13%的增值税 应该没有销项转出,是进项税额转出,也就是进项税额不可以抵扣的,才需要转出
2021-03-04
你好,那你之前做了免税收入的吗
2023-06-08
你好,按内销申报增值税.在未开具发票那里填金额,报增值税
2022-01-13
你好 出口不退税有可能要视同内销交增值税,而出口退税率为零只是退税率为零. 这个相当于是在让你补税的
2022-07-22
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2024-05-03
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