你好 出口不退税有可能要视同内销交增值税,而出口退税率为零只是退税率为零. 这个相当于是在让你补税的

老师,出口货物的征退税率之差不能退,不可以抵减内销吗?为什么要做进项税额转出
老师,生产型企业出口退税应退税额为什么是销项税额乘以税率差,出口退税不是退的进项税吗
出口销售82127.5,汇率666.51,退税率征税率都为13%,内销销项税额为57578.48,进项税额(包含出口货物进项)为47756.46,请问下当期应退税额怎么算
出口退税率为与征税率之间的差额作为进项税额转出,但是为什么出口退税率为0时,就视同内销作13%的销项税呢。
老师早上好!出口销售是零税率没有销项税!生产企业为什么出口销售销项税是应退税额数据呢?还要和内销留抵比较谁小退谁? 例如出口销售100万,退税率是13%!应退税额是13万。这个应退税额不是零税率的销项税吗?
如果两家公司付ab合并入一家公司c,对方发了一个并账协议过来要我们盖章,这个方式是否合理?
老师好!我公司是做餐饮连锁的,有总公司和分公司名下各一家粉店,现在要开第三家店,请问可以在分公司名下注册这第三家店吗
@朴老师,我们去年的费用多记了10000元,今年发现了,请具体描述一下常规的对应的账务处理及汇算清缴调整方式 然后再描述一下如果是多记了10元的金额小的怎么账务处理及汇算调整方式调整方式,
请问下老师,我们公司一般纳税人,开票劳务派遣,6%普票,差额征税。这个增值税申报表怎么填
你好老师补缴25年企业所得税科目怎么写:是不是:借:所得税费用,贷:应交所得税
我们有一笔差旅费发票是3000元,结果做了7000元,这样导致2025年的费用增加了,2025年的账已结结束了,请问我现在应该如何处理?是直接在今年做一笔 借方 管理费用 负数4000 贷方 其他应付款-4000,汇算清缴调增,,像这种金额不大的请具体写一下账务处理及方式
提示承兑啥意思?不懂
郭老师,银行存款余额不能低于哪个比例30%左右,有风险
请问老师,每个月工资17600,每个月6500是不需要交税的,一年下来怎么计算个人所得税
建筑地自动核定了个税,认定期在2月,现在三月需要报2月的个税是吗,现在3月报完之后反馈完,四月还需要报3月的个税吗
没有明白老师您说的意思。
就是又回到了国内,那么你要卖给国内的买家,这个时候,就需要补缴增值税的
不是又回到国内,是这样出口退税率有10%,有0%。没有回到国内销售。
这个是“视同”内销,这里是举一个例子,让你好理解的
进项税转出金额应以购进货物不含税*中间的差额税率差额,还是以出口货物折合为人民币金额/1.13*中间差额税率来计算
? 什么意思?怎么突然问这个?
这不是都是出口退税的问题吗。
不是哦,这个是属于第二个问题,需要重新提问的