你好,进项专用发票的发票联放在相应分录后面作为附件 进项专用发票的抵扣联是按月装订成册保管的
有没有一种行规,就是代加工的时候,如何收取加工费
国企为了走流水跟农户采购农产品(农户无法开具发票)然后国企在以相同价格销售出去,一进一出没有产生利润,这种情况怎么做账呢目前销售也没有开发票,采购可以做成借预收,贷银行存款,销售可以做成借银行存款,贷预付账款,开出发票后确认收入再结转成本,采购没有成本票就暂估入库吗?
老师,公司是一般纳税人,小企业会计准则,个人所得税的会计分录怎么做账的?
小规模纳税人开具的专票3个点 交增值税的时候可以抵扣2个点吗
公司对公账户收了一分钱,抖音验证打款验证,怎么入账?记入什么科目
老师小规模印花税该怎么提
老师请问老师企业所得税填0收入填0营业成本、显示提示风险等及低是不是可以继续申报了呢
请问如果1000元商品,平台补贴100,给平台开100元推广服务发票6%,销售金额应该确认为多少?税务怎么处理?
老师,您好!我想问一下,购买材料时借:应付账款100,贷:银行存款100,月末发票没回来,是借:原材料100 贷:应付账款—暂估100吗?
这个利息怎么算的老师
也就是说,专票的发票联可以粘贴折叠,对吗?
你好,是的,是可以的
请问老师抵扣联怎么装订
你好,可以按当月的进项发票时间顺序整理好,然后做个封面装订起来就是了
可以像装订凭证一样打孔穿线是吗?
你好,如果发票份数较多,可以这样处理的
哦。那销货开出去的专票也和收到的专票发票联一样附在凭证后面是吗?
你好,是的,是这样的
还有个疑问,收到专票就做饭凭证里,还是将来认证抵扣时再附在凭证里面?(比如收到后几个月后才认证抵扣)
你好,通常是收到专票就做到凭证里面。
明白了,非常感谢老师的耐心解答!
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢 晚安