你好,进项专用发票的发票联放在相应分录后面作为附件 进项专用发票的抵扣联是按月装订成册保管的
老师,请教个问题,就是季度报税的时候我从税控设备打印出的发票统计表需要附在当期的凭证资料里吗,跟凭证一起装订上?还有那个银行对账单,要不要一块附在凭证后面装订?
老师,收到专票,做记账凭证时把第三联:发票联 购买方记账凭证 附在记账凭证后面,那第二联:抵扣联 购买方扣税凭证放哪里呢?和作废发票放一起吗?还是怎么弄?
老师,请问公司一个月大概开100多张专票,公司的白联都是统一装订成册,那我做销售那边的分录原始凭证用什么附在后面呢?
请问老师,购货后收到专票,做账时要附在凭证后面还是所有专票统一装订保管呢?
请问,比如1月购买机械200,卖方一次开专票200,但是因为是分期付款,卖方只给了抵扣联,款付清后才给发票,做账的时候,用合同复印件做了凭证附件,凭证装订了,请问后面收到发票联,放在最后一次分期付款的凭证后吗
老师,出口发票上有的退税有的不退税,进项发票光开了要退税的,需要怎么做分录
老师,出口退税发票,有的退税有的不退税怎么做分录
清华附中实时网课有么?
老师,好。我们公司租的办公室,送宿舍,住宿的水电费是我们自己先掏,后公司报销。像这个分录我应该怎么做,算是福利费吗?
老师,请问24年底计提年度奖金,25年5月发放的,这样汇算时要不要调增
老师,怎么查医保一整年个人 单位各缴费多少
达人不给开发票,装傻 怎么治 ?
老师你好,这个前面为什么要用账面价值
请问老师,甲方跟我们签的合同是13个点的围墙维修合同,我们只负责劳务,这样的话我们交的增值税税负率达到6%了,这是不是太高了,税务局会预警吗?
请问:2024年汇算清缴时,会计利润表中的研发费用是在管理费用下面的,在填报主表时,需要将研发费用从管理费用中拆出来,单独填报在研发费用这一栏上吗
也就是说,专票的发票联可以粘贴折叠,对吗?
你好,是的,是可以的
请问老师抵扣联怎么装订
你好,可以按当月的进项发票时间顺序整理好,然后做个封面装订起来就是了
可以像装订凭证一样打孔穿线是吗?
你好,如果发票份数较多,可以这样处理的
哦。那销货开出去的专票也和收到的专票发票联一样附在凭证后面是吗?
你好,是的,是这样的
还有个疑问,收到专票就做饭凭证里,还是将来认证抵扣时再附在凭证里面?(比如收到后几个月后才认证抵扣)
你好,通常是收到专票就做到凭证里面。
明白了,非常感谢老师的耐心解答!
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢 晚安