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请问,比如1月购买机械200,卖方一次开专票200,但是因为是分期付款,卖方只给了抵扣联,款付清后才给发票,做账的时候,用合同复印件做了凭证附件,凭证装订了,请问后面收到发票联,放在最后一次分期付款的凭证后吗

2022-03-21 11:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-03-21 11:48

后面收到发票联,放在最后一次分期付款的凭证后

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后面收到发票联,放在最后一次分期付款的凭证后
2022-03-21
您好,同学,账务处理是正确的
2023-05-12
在一定程度上是可行的。通过梳理预收账款明细,并将其与收到的进项增值税发票进行比对,可以了解购买业务中发票的收取情况以及可抵扣进项税的准确数额。 对于销售业务,同样的方法也有助于确认销售收入和销项税额的核算准确性。 不过,在操作过程中,还需要注意以下几点: 确保预收账款和预付账款的明细记录准确无误,包括业务发生时间、金额、交易对象等信息。 对于银行回单,要仔细核对其与账务记录的一致性。 关注发票的合规性,包括发票的真伪、填写内容的完整性和准确性等。
2024-09-03
你好!根据你说明的情况,需要分情况处理
2023-12-26
您好,理清你单位的账务首先的理清你单位的业务实质,是否有相应的合同协议进行支持,如果对外资金流入流出都是你单位的收入和费用,那就涉及你单位税费了,如果只是代收代付,是否有合同约定,由于大额发票开给各企业,就是各企业的费用,对你单位只是资金往来的问题了,相应原始凭证就是银行回单,小额发票开给你单位只能作为你单位费用入账,不可以做往来代收代付,同时还必须有相应资金流水来支持你单位费用发票
2023-12-26
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