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老师,还有一个房租的问题,2020年上半年的房租,物业当时给开的专票,也都抵扣抵税做账了,可是2021年1月物业把去年给开的房租发票收回,要求我这边先作废发票,然后疫情期间给减免房租,这个分录怎么做呢?

2021-03-05 14:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-03-05 14:20

同学你好 是普票还是专票呢 你直接原分录负数红冲

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快账用户7632 追问 2021-03-05 14:26

老师,您好,是专票,已经开红字信息表了,可是不知道怎么做分录了,当时交的时候是借:预付账款 借:应该增值税--进项税 贷:银行存款 然后再摊销房租,借:管理费用 货:预付账款的,开完红字信息表后怎么做分录呢?

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齐红老师 解答 2021-03-05 14:32

现在 借银行 借预付账款负数 贷进项转出 借管理费用负数 贷预付账款负数

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快账用户7632 追问 2021-03-05 14:54

老师,房东让我们这开红字信息表,因为疫情期间可以减免房租,我们开后,把作废发票交回房东,房东又再给我们重来了一张发票,按减免后的金额开具的,然后把减免部分退回银行,我就不知道怎么做分录了

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齐红老师 解答 2021-03-05 15:06

就是上面的分录哦

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相关问题讨论
同学你好 是普票还是专票呢 你直接原分录负数红冲
2021-03-05
你好,你方做红字信息表,对方开具红字发票给你们,然后冲费用
2021-01-31
按实际支付的金额,即3.7万入房租,一半的进项需要转出处理
2021-03-12
同学,你好,账务处理如下 借:应收账款2600 贷:预收账款2000 应交税费-应交增值税(销项税)600 按月确认收入 借:预收账款2000/6 贷:主营业务收入2000/6
2024-02-02
物业水电费你做了收入吗?是的话可以。
2023-09-11
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