借其他应付款贷银行存款。

老师!12月话费多预提了,当时做的分录是借: 制造费用 贷:其他应付款,1月份怎么做账呢?谢谢!!
老师,1月份开的基本户用的是个人现金支付,1月份没有报销,2月份报销,是用公账付的款,应该怎么做分录呢,谢谢老师!
请问老师,公司从1月中旬才开,我1月份工资5000元,2月份工资4800,2月份我才支付1月份工资,我申报1月份的个税申报表金额应该是多少,1月份的工资会计分录怎么做
老师,他们12月份开进来的进项已经抵扣掉了,1月份又红冲掉了,报1月份增值税的时候做了进项转出,当时12月的时候做的分录是:借:库存商品、进项税,贷:应付账款,请问我现在做1月份分录应该如何做呢?谢谢
老师好,不是公司的职工,支出的费用,去年11月份挂账了,放在报销里,其他应付款里了,今年2月份给她转的钱,2月份的回单能贴到去年11月份账的后面吗?怎么处理呢? 谢谢
元旦的活动费用,在12.20号发生的费用是记账12月还是1月
老师这个一年内个5年内为什么不是2024年1月31号和2025年12月31号
老师,请问自动售货机折旧年限是几年,2000一台
老师,我的这家客户有两家公司,之前的员工都是在a公司里面申报工资的,并且专项附加扣除都在a公司,从11月份工资申报开始就会全部转到b公司。员工在自己的手机个人所得税APP里面修改了专属附加扣除申报公司为b公司了。为什么现在在公司个税系统申报11月份工资的时候点击预填扣除信息系统里会显示(当前扣除年度没有采集专项附加扣除数据,请采集后再进行预填)这个提示呢?
这个怎么做账?什么是清退退费?
本月已申报缴纳增值税1万,更正后需缴纳1.5万,想请问更正后扣款是只扣缴差额部分0.5万吗?
老师,现在是申报的员工11月份的工资,可以连同一次性年终奖一起申报吗?也就是说一次性年终奖申报可以现在报吗?
老师您好,分公司其他应付款太多,利润亏损太多,怎样调整好呢?
工会经费怎么做账?怎么计提,怎么交?反钱怎么做分录?
有个分包方要给我们多开点发票 用其他没有合作的项目开和用实际业务的项目多开点 哪个风险小