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老师,他们12月份开进来的进项已经抵扣掉了,1月份又红冲掉了,报1月份增值税的时候做了进项转出,当时12月的时候做的分录是:借:库存商品、进项税,贷:应付账款,请问我现在做1月份分录应该如何做呢?谢谢

2023-02-15 10:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-02-15 10:57

借:库存商品 负数      贷:应付账款 负数       应交税费-增值税-进项转出 正数

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快账用户9547 追问 2023-02-15 11:04

老师,您看是这样吗?结转增值税时怎么结转呢?

老师,您看是这样吗?结转增值税时怎么结转呢?
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齐红老师 解答 2023-02-15 11:06

那个不需要结转平的

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快账用户9547 追问 2023-02-15 11:12

那如果我想把增值税全部结平的话这样子做可以吗?

那如果我想把增值税全部结平的话这样子做可以吗?
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齐红老师 解答 2023-02-15 11:18

如果自己有强迫症,结平就是了哈。没有标准答案

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借:库存商品 负数      贷:应付账款 负数       应交税费-增值税-进项转出 正数
2023-02-15
你好,把上面的做负数 借:原材料 应交税费-应交增值税-进项 贷:应付账款
2024-03-27
同学,您好! 12月份冲红,可以直接冲红进项发票就可以了,不用冲待抵扣进项,分录如下 借:库存商品 -100 应交税费-应交增值税(进项税额)-13 贷:银行存款 -113
2022-07-06
 你好; 你这个是否认证过了。 你认证了 走进项税去 处理。 不是待抵扣进项税哈 ;   你红冲的话; 借库存商品  贷进项税转出; 然后做  借银行存款贷库存商品; 是要退货吗   
2022-07-05
你好   你开红字信息表出去 。 你做 :借库存商品贷应交税费-应交增值税 -进项税转出  然后收到红字发票 :借库存商品   负数 贷  预付账款负数    
2021-05-31
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