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就是跨年的增值税专用发票,会计按照权责发生制做账,费用我在头年预提了,等第二年汇算清缴前收到发票了,是可以把发票贴到头年预提费用里面,然后进项税做今年的,还是头年预提的后面放复印件,今年做进项税时候,贴原始发票

2021-03-06 13:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-03-06 13:51

可以这样,是头年预提的后面放复印件,今年做进项税时候,贴原始发票

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可以这样,是头年预提的后面放复印件,今年做进项税时候,贴原始发票
2021-03-06
你好,个人觉得在2022年里面调整一下比较合适。
2023-03-19
你好;    如果没有收到发票的。  确实是21年的成本费用的; 可以暂估入账的  
2022-01-04
您好,您今年账户上也要调整,您可以做一个反冲的凭证,然后汇算清缴的时候,你要调减费用,调增你的应纳税所得额。
2022-05-18
去年因多计提预提费用调增主营业务成本交税,年初有预提费用余额。今年收到成本发票可以先扣减预提费用来平账。账务处理上,按发票金额借记成本费用科目,贷记预提费用。不过要注意,冲减过程中不能因冲减导致已交税的预提费用重复扣除,影响应纳税所得额。
2024-12-23
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